同學(xué),你好
是可以的

當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(含稅單價)×扣除率/(1 +扣除率),根據(jù)投入產(chǎn)出法進(jìn)項(xiàng)稅公式,不需要價稅分離,直接放存貨,有銷售時,再計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。請問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅跟允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算不一致么
老師您好,我們廠購進(jìn)面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產(chǎn)品。可以加計(jì)扣除1%,那填增值稅附表二的時候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品一欄嗎
您好請問老師 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票發(fā)票抵扣有時間限制嗎?比如當(dāng)月收集的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)?當(dāng)月稅期必須用完嗎?不能放在下個月抵扣?
請問一下,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%,是不是要勾選農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票才能填這個1%數(shù),不勾選農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)就不能申報
想問下我們是農(nóng)產(chǎn)品深加工一般納稅人企業(yè),購進(jìn)的9個點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品要加計(jì)扣除1個點(diǎn),但是有個情況就是比如:購進(jìn)的實(shí)物是10噸9月入庫,但是發(fā)票可能要到12月或者下一年才來,實(shí)物車間領(lǐng)用可能是在發(fā)票來之前,這樣的話,等發(fā)票來的時候我原料庫存可能就沒有啦,我的加計(jì)扣除在不能及時在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)月加計(jì)扣除 ,怎么處理?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實(shí)行。

