可以的,可以這么做。
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
購買商品,商品收到已入庫,但是發(fā)票未到,貨款已經(jīng)支付,內(nèi)賬怎么做分錄 如果是 借庫存商品 貸銀行存款,那庫存商品是含稅金額?
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應(yīng)付帳款,已付款未收發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
請教老師:公司是預(yù)付了貨款,但是因為疫情,貨很早就收到了,但是發(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該:借:庫存商品-暫估商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫存商品 貸 預(yù)付賬款
購進一批商品,款已付,貨已收,但是發(fā)票未收到,分錄是借:預(yù)付帳款 貸:銀行存款 ,然后商品入庫時是借:庫存商品 貸:預(yù)付帳款 這樣對嗎?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務(wù)費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買冰箱發(fā)票開公司能入賬嗎
老師,晚上開發(fā)票會被查嗎?
公益性捐贈,有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價的?我司進銷存匯總表顯示是不含稅單價
那如果我把這批貨出了一部分結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 那收到發(fā)票的時候是分錄是怎么做呢?
借預(yù)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借庫存商品貸預(yù)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
您這是從這個業(yè)務(wù)開始的全部分錄還是我收到發(fā)票后的分錄?
你好,我這個是發(fā)票到了之后的
暫估入庫,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒有做。
您的意思是先把暫估的沖紅回來,然后再做收到正數(shù)的商品入庫和主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
是的,是的,是這么做的。
那我的商品沒有全部出完結(jié)轉(zhuǎn)的成本也只是一部分,那我中間收到了發(fā)票,我沖紅的數(shù)據(jù)是我做了分錄的那一部分還是全部?
你好,發(fā)票到了全部的,你暫估入庫的全部紅沖結(jié)軟的成本,只沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,也是結(jié)轉(zhuǎn)你銷售出去的成本,沒有銷售出去的不結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,明白了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。