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購進一批商品,款已付,貨已收,但是發(fā)票未收到,分錄是借:預(yù)付帳款 貸:銀行存款 ,然后商品入庫時是借:庫存商品 貸:預(yù)付帳款 這樣對嗎?

2023-10-20 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-20 13:51

可以的,可以這么做。

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快賬用戶9846 追問 2023-10-20 13:55

那如果我把這批貨出了一部分結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 那收到發(fā)票的時候是分錄是怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:01

借預(yù)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借庫存商品貸預(yù)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶9846 追問 2023-10-20 14:05

您這是從這個業(yè)務(wù)開始的全部分錄還是我收到發(fā)票后的分錄?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:06

你好,我這個是發(fā)票到了之后的

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:07

暫估入庫,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒有做。

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快賬用戶9846 追問 2023-10-20 14:13

您的意思是先把暫估的沖紅回來,然后再做收到正數(shù)的商品入庫和主營業(yè)務(wù)成本是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:16

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9846 追問 2023-10-20 14:18

那我的商品沒有全部出完結(jié)轉(zhuǎn)的成本也只是一部分,那我中間收到了發(fā)票,我沖紅的數(shù)據(jù)是我做了分錄的那一部分還是全部?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:19

你好,發(fā)票到了全部的,你暫估入庫的全部紅沖結(jié)軟的成本,只沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,也是結(jié)轉(zhuǎn)你銷售出去的成本,沒有銷售出去的不結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶9846 追問 2023-10-20 14:23

好的,明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:24

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做。
2023-10-20
同學(xué)你好 未取得發(fā)票的做暫估入賬 借,庫存商品一暫估 貸,預(yù)付賬款一暫估
2020-12-15
同學(xué)你好,稍等寫給你
2024-03-01
同學(xué),你好!這個分錄沒有問題。下月初按發(fā)票金額和稅額修改庫存商品的金額。
2021-07-04
您好,內(nèi)賬也得記入到庫存商品
2024-04-18
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