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老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應(yīng)付帳款,已付款未收發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢

2022-01-08 00:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-08 01:02

你好! 1.先沖減暫估 借庫存商品,貸應(yīng)付帳款(金額用負(fù)數(shù)表示)

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-08 01:02

2.然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借庫存商品,貸應(yīng)付帳款

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-08 01:03

銷售時(shí),正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

頭像
快賬用戶4348 追問 2022-01-08 01:05

付款時(shí)的分錄,借預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金,不用管了嗎,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成本的沒有差額也不用紅沖的對(duì)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-08 04:47

是的,不用管了。你的理解很對(duì)

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相關(guān)問題討論
你好! 1.先沖減暫估 借庫存商品,貸應(yīng)付帳款(金額用負(fù)數(shù)表示)
2022-01-08
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
2022-01-06
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 貸預(yù)付賬款
2023-04-09
您好,借主營業(yè)務(wù)成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
可以的,可以這么做。
2023-10-20
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