你好,內(nèi)賬是按含稅購進金額入賬
購買商品,商品收到已入庫,但是發(fā)票未到,貨款已經(jīng)支付,內(nèi)賬怎么做分錄
購買商品,商品收到已入庫,但是發(fā)票未到,貨款已經(jīng)支付,內(nèi)賬怎么做分錄 如果是 借庫存商品 貸銀行存款,那庫存商品是含稅金額?
上個月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
購進一批商品,款已付,貨已收,但是發(fā)票未收到,分錄是借:預付帳款 貸:銀行存款 ,然后商品入庫時是借:庫存商品 貸:預付帳款 這樣對嗎?
老師,購買庫存商品回來,已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
銷售也是含稅金額嗎,那繳納增值稅時怎么做
你好,內(nèi)賬的銷售也是 含稅的。 內(nèi)賬繳納增值稅時候,借:稅金及附加,貸:銀行存款??
老師,內(nèi)賬的話就用不到應交稅費~應交增值稅這個科目是吧
你好,是的,是這樣的?