你好同學(xué) 等于除以銷(xiāo)售收入
實(shí)際企業(yè)交了增值稅在利潤(rùn)總額中沒(méi)有減,計(jì)算企業(yè)盈利是要減交的增值稅嗎?企業(yè)交增值稅利潤(rùn)表中沒(méi)有減去,企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)是要減交的增值稅?
老師 含稅收入5700元 ,成本4500元 麻煩算一下應(yīng)交的增值稅稅率0.09 附加稅稅率0.12 印花稅稅率0.0005,利潤(rùn)總額 和凈利潤(rùn) 分別是多少?需要詳細(xì)步驟 謝謝
企業(yè)信用年報(bào),利潤(rùn)總額就是負(fù)數(shù)也需要填寫(xiě)嗎??jī)衾麧?rùn)需要填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?納稅總額就是就是利潤(rùn)表里面那個(gè)稅金及附加嗎?還是所有稅款的總額,印花稅增值稅個(gè)稅附加費(fèi)?
利潤(rùn)率怎么計(jì)算,是等于凈利潤(rùn)/總成本嗎?其中凈利潤(rùn)需要減掉要交的增值稅稅額嗎?總成本需要加上萬(wàn)交的稅額嗎?
老師,計(jì)算應(yīng)交所得稅額的時(shí)候,是凈利潤(rùn)數(shù)乘以稅率嗎,營(yíng)業(yè)利潤(rùn),和利潤(rùn)總額,和凈利潤(rùn),都包括哪些啊。知道稅負(fù)率和收入額,如果暫估成本呢。
老師 我們是一家房地產(chǎn)公司 符合雙一原則 現(xiàn)在做土地增值稅的清算 土地增值稅收入怎么確認(rèn)
老師,24年我公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人。 現(xiàn)在有一張22年的專票。 我可以勾選抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)是先報(bào)增值稅及附加,還是先報(bào)報(bào)表
老師,請(qǐng)教一下幾個(gè)問(wèn)題: 1.目前我們賬務(wù)未計(jì)提盈余公積,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在計(jì)提,是根據(jù)未分配利潤(rùn)的多少計(jì)提,是否每年集體一次即可?) 2.計(jì)提盈余公積后是否可以當(dāng)月轉(zhuǎn)增資本,法人不需要繳納個(gè)人所得稅,還有一個(gè)股東臺(tái)灣人,根據(jù)外商投資企業(yè)員原則,是不是股東也不用繳納個(gè)稅? 3.這些的前提是不是還要修改公司章程,最后變更工商登記? 4.整個(gè)流程下來(lái)大概要多久時(shí)間。 麻煩老師細(xì)心解答,感謝!
我們出口是自己名字出口的報(bào)關(guān)單。是報(bào)關(guān)單位報(bào)關(guān)的。這個(gè)是所得稅申報(bào)表里的自營(yíng)出口。不是委托出口吧
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的季末從業(yè)人數(shù)是填寫(xiě)個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎,是填寫(xiě)的9月個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎。
郭老師,如果費(fèi)用票,下個(gè)月才開(kāi)來(lái),我這個(gè)月,怎么做賬,先不交所得稅
老師好,因增值稅即征即退進(jìn)項(xiàng)稅勾選成一般項(xiàng)目,后期更正申報(bào),補(bǔ)回因即征即退多退金額,怎么做賬?
老師,個(gè)體工商戶一二季度是按核定征收申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的,三季度沒(méi)有銷(xiāo)售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計(jì)算的,然后系統(tǒng)上顯示有補(bǔ)稅金額,這個(gè)怎么辦????
展覽展示公司,開(kāi)具的布展服務(wù)費(fèi)6%,印花稅是按承攬合同里的定做合同稅目交稅對(duì)嗎?
都不涉及增值稅額
利潤(rùn)率等于利潤(rùn)/成本 銷(xiāo)售利潤(rùn)率等于利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入 這兩個(gè)都對(duì)嗎?有什么區(qū)別,貿(mào)易公司核算訂單利潤(rùn)率用哪個(gè)公式好?
你好同學(xué),兩個(gè)公式都可以用,只要明白原理就可以。