是的,。是的,都需要按實(shí)際填寫。 納稅總額是所有有的稅金加一。納稅總額是所有的稅金加一起,不包括代扣的個稅。
本年度沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,營業(yè)收入和營業(yè)成本為0,扣除費(fèi)用利潤總額為負(fù)數(shù),填寫所得稅申報表利潤總額就填負(fù)數(shù)可以嗎?校驗(yàn)總提示有風(fēng)險。另外小規(guī)模納稅人利潤表中本期金額,是不是本年度累計(jì)額?還是本期發(fā)生額?
請問老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3季度總和本年累計(jì)利潤總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請問利潤表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報表里和增值稅申報表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
老師好,請問填寫企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)總額,除了營業(yè)利潤,還包括固定資產(chǎn)嗎?,如果利潤是負(fù)數(shù),需要在資產(chǎn)總額里面減出來嗎
填企業(yè)所得稅預(yù)繳報表的時候,因?yàn)闆]有收入,所以收入成本利潤總額就都沒有填寫,但是有涉及到一些費(fèi)用,利潤總額應(yīng)該是負(fù)數(shù),那匯算清繳的時侯,需要把第四季度的企業(yè)所得稅報表更正嗎?
老師,1.收入增速什么意思,2.利潤是指利潤總額還是凈利潤,3.納稅是指當(dāng)年所有的納稅額嗎,包括(增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅嗎)
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金加一啥意思?
也就是利潤表里面稅金及附加年報里的數(shù)吧?
是的呀,交的附加稅也要加上。是的呀,交的附加稅也要加上。
稅金及附加里有增值稅嗎?
這里面沒有增值稅的。
那填寫的時候需要稅金及附加加上繳納的增值稅嗎?
增值稅。增值稅也需要加上的呀。。納稅總額里包括增值稅。
增值稅?稅金及附加和企業(yè)所得稅。就這些唄。稅金及附加包括附加費(fèi)和印花稅。
是的,一般就是這。是的,一般就是這些的。