你好,不需要減的,增值稅是價外稅,就是說增值稅沒有包含在售價,不影響利潤 。但如果購進(jìn)貨物取得的是普通發(fā)票,由于不能抵扣,所以是計入貨物的成本,貨物在銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時,主營業(yè)務(wù)成本中包括增值稅的,這部分是影響利潤的
實際企業(yè)交了增值稅在利潤總額中沒有減,計算企業(yè)盈利是要減交的增值稅嗎?企業(yè)交增值稅利潤表中沒有減去,企業(yè)實際利潤是要減交的增值稅?
為什么這個圖里的題,企業(yè)利潤不減去應(yīng)交增值稅稅額
凈利潤按年度企業(yè)所得稅納稅申報表A類中的利潤總額減去實際應(yīng)納所得稅額嗎?還是減去本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額這一欄目的值?
老師,算利潤表,要減去要交的增值稅嗎,是不是不用減呀
老師,我有個疑問,我們最后算出的利潤總額,是不是沒有減去應(yīng)交稅費的未交增值稅 。利潤總額減去稅金及附加得凈利潤,凈利潤里也沒有減去未交的增值稅是不?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?