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老師好,我們從別人單位借了個人過來,發(fā)了筆工資是打到對方公戶里的,這筆錢是做應付職工薪酬還是做到費用里面

2023-10-19 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-19 10:22

這個是做到費用里邊對方開票過來

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快賬用戶7089 追問 2023-10-19 10:24

對方不開票 一直都是這么操作的,月月都借,月月都轉

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齊紅老師 解答 2023-10-19 10:30

那么支付的費用不能稅前扣除的

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快賬用戶7089 追問 2023-10-19 10:33

不扣除了呢

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快賬用戶7089 追問 2023-10-19 10:33

每個月3000塊錢左右

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齊紅老師 解答 2023-10-19 10:37

就是不扣除,做納稅調增

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快賬用戶7089 追問 2023-10-19 10:39

這是明年做匯算清繳的時候做的嗎

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快賬用戶7089 追問 2023-10-19 10:40

那我現(xiàn)在做憑證就借管理費用 貸 銀行存款是嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-19 10:45

現(xiàn)在可以正常做賬的

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快賬用戶7089 追問 2023-10-19 10:47

我剛說的憑證借貸科目對嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-19 10:49

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶7089 追問 2023-10-19 14:03

如果一個月只有進貨 沒有銷售 就不用結轉成本 只要結轉損益就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-19 14:11

可以的,沒問題的哈

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這個是做到費用里邊對方開票過來
2023-10-19
同學你好 對的 做社保公積金分開就行
2021-11-16
對的,同學,分錄沒有問題
2024-06-18
您好 原來分路不變,金額負數(shù)
2020-10-10
你好 出納把這筆錢匯到了職工的工資卡里面,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款 讓職工把這筆錢退了回來,退的現(xiàn)金,借;庫存現(xiàn)金,貸;應付職工薪酬
2020-06-18
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