您好,發(fā)工資,需要直接銀行轉(zhuǎn)賬給員工即可,不需要通過老板的手都可以的呢
老師,早上好,麻煩問一個問題,我們公司注冊的時候是認繳制,后續(xù)費用類的都是做的跟老板借款,現(xiàn)在可以看到其他應(yīng)付款和庫存現(xiàn)金的余額有幾百萬了,老板說能不能把這個掛賬的轉(zhuǎn)到老板的個人卡上,老板在把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶做成注冊資金?請問可以么 工商那邊是不是還要去增資
如果采用計提工資發(fā)放工資的方式,把一般戶里面的錢轉(zhuǎn)到老板賬戶,需要直接先把錢發(fā)放到員工卡里面嗎?還是做憑證時發(fā)工資時掛到老板的往來上面?借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款老板,然后把錢轉(zhuǎn)到老板私人賬戶?可以這樣?
老師,您好,請教一下,公司老板經(jīng)常用自己私人賬戶的錢發(fā)員工工資,而且公司的法人還不是老板名字。發(fā)工資時,需要走現(xiàn)金這一步記賬嗎?比如借;庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—老板 然后發(fā)工資時,借應(yīng)付工資 貸:庫存現(xiàn)金?但是實際上財務(wù)并沒有收到現(xiàn)金。該如何處理比較合理
公司老板交社保但是不發(fā)老板工資,外賬我們做了一個工資,比如 借:管理費用—工資 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000 借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸:其他應(yīng)收款——社保 500 其他應(yīng)付款——老板 1500 然后這個其他應(yīng)付款一直不發(fā),我們也有內(nèi)賬,當(dāng)公對私轉(zhuǎn)賬的時候做成還款,借其他應(yīng)付款;非公戶的支出取得發(fā)票做進費用做成借款,貸其他應(yīng)付款,這樣的操作可以么?老板個稅按2000申報,因為老板的工資增加的管理費用2000元算不算虛增費用?
老師,請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
主要是想到老板賬戶呢,可以這樣做分錄嗎
你好,您可以按照您的思路進行操作