你好,這個(gè)沒事的,學(xué)員
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了張20萬的普票,當(dāng)時(shí)沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對(duì)方說金額開錯(cuò)了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
老師,您好,咨詢您一個(gè)問題,去年我們給客戶開了發(fā)票稅率是1%的,現(xiàn)在他要求退回來重開,因?yàn)榻衲陱?月1日開始,小規(guī)模開發(fā)票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發(fā)票的時(shí)候,稅率是開1%,還是開免稅呀)
老師好,現(xiàn)在小規(guī)模普通發(fā)票除了不動(dòng)產(chǎn)的是有稅率的,其他都是開免稅的。要是非不動(dòng)產(chǎn)開票 開了有稅率的 這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候 有影響嗎
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,收到個(gè)人代開的發(fā)票,顯示增值稅額免稅,發(fā)票上也沒有顯示要求代扣代繳字樣,這個(gè)收下了后期會(huì)不會(huì)出現(xiàn)要求我方補(bǔ)稅的情況?
老師,我問一下,今年小規(guī)模不是不能開免稅的發(fā)票了嗎,前面政策還沒出來的時(shí)候已經(jīng)開了免稅的,別人又報(bào)銷了,這個(gè)免稅的票對(duì)我們有哪些影響啊
房東 對(duì)外 出租 商用房,需要交什么稅?
老師,24年收到一張專用發(fā)票,做賬:借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,因?yàn)椴豢梢宰龅挚?,所?5年做了借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,24年匯算清繳調(diào)減?這筆金額調(diào)減應(yīng)該填在哪里?
審計(jì)需要公司提供公司章程、銀行開戶清單、征信報(bào)告嗎老師
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)申報(bào)怎么知道要不要報(bào)呢?
老師您好,汽車油卡充值消費(fèi)后才能開發(fā)票,做賬只需要注意充值的錢后續(xù)全額收到發(fā)票是嗎
老師你好,有個(gè)問題請(qǐng)教一下,單位有幾個(gè)停薪留職的,只有養(yǎng)老的個(gè)人部分由個(gè)人承擔(dān),其他均由單位承擔(dān),但是做賬的時(shí)候是按正常情況做的,單位承擔(dān)的這幾人的個(gè)人醫(yī)療部分也放到了其他應(yīng)付款社保個(gè)人,這種情況要怎么調(diào)呢,已經(jīng)跨年了
酒店空調(diào)按3年計(jì)提了的話,在申報(bào)所得稅資產(chǎn)折舊表時(shí)是填電子設(shè)備還是填與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具
老師做匯算清繳的時(shí)候當(dāng)期虧損減去工資薪金剩下的是實(shí)際可以彌補(bǔ)虧損的?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是截止到31號(hào)的幾點(diǎn)呀?31號(hào)當(dāng)天還可以申報(bào)嗎
二房東 往外租房子,誰交房產(chǎn)稅?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
這個(gè)后期沒什么影響吧不會(huì)要求去作廢或者是對(duì)方不能入賬吧。正常應(yīng)該是選一或三的。
這個(gè)沒影響,老師接觸的前幾天也有這種情況
好的謝謝老師就是后面按正常的開就可以了是吧
是的,后期正常開票的