可以的,這樣提交可以的。
#提問#請問老師,稅務局問公司連續(xù)三年所得稅虧損原因。因為公司這三年已經(jīng)沒有業(yè)務了,沒有收入,但是每個月在正常發(fā)工資交社保,所以工資有10多萬,每年虧損都是十多萬,這可以嗎?現(xiàn)在公司就還有貸款沒還完,
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
公司虧損,至今無收入,有實收資本10萬,現(xiàn)在不經(jīng)營了,注銷原因是選擇解散,還是其他呢,只在電子稅務局提交申請就可以了嗎?
老師您好,從來沒有經(jīng)營的小規(guī)模納稅人,準備注銷但是還欠老板錢,沒有員工也沒有一分錢收入,但是公司欠老板153000塊錢,查了一下現(xiàn)在還有七萬多可以彌補虧損,能不能把十五萬轉為實收資本,3000作為營業(yè)外收入,這樣彌補虧損了就不用交稅了,這樣可以嗎
老師您好,從來沒有經(jīng)營的小規(guī)模納稅人,準備注銷但是還欠老板錢,沒有員工也沒有一分錢收入,但是公司欠老板153000塊錢,查了一下現(xiàn)在還有七萬多可以彌補虧損,能不能把十五萬轉為實收資本,3000作為營業(yè)外收入,這樣彌補虧損了就不用交稅了,需要哪些程序或者手續(xù)呢?謝謝老師
取得的票,公司稅號正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€人的名字可以入賬嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設備,這個B設備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉為庫存商品再結轉主營業(yè)務成本呢
長期待攤費用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進來的發(fā)票是1月4號,今天稅管員說這筆進項要轉出,現(xiàn)在可以作廢重開嗎?
老師這里的沒有標星的需要填嗎?比如已計入成本費用的職工薪酬,還有和應付薪酬
個體申報經(jīng)營所得稅,沒有進項票,也沒有除了法人也沒有員工工資怎么填寫成本
企業(yè)用電開發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
老師好!請問公司有凈利潤比如100萬,前期虧損90萬,需要計提多少盈余公積?如果沒有計提有什么影響?
個人通過組織公益性捐贈據(jù)實扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類與服務類經(jīng)營業(yè)務。目前增值稅已申報,但在稅費繳款階段,增值稅合計數(shù)與申報數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費明細,和申報信息不一致,這個有了解的老師嗎?
不需要查賬那些了嗎
是否查賬,看你稅務局那邊的要求。
本月注銷的話,實收資本部分退應該分錄該怎么寫呢
借實收資本貸銀行存款。