您好 財產(chǎn)與行為稅申報表里面點開 沒有印花稅可以做稅源采集嗎
老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個月申報呀?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報,我應(yīng)該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
老師,一般納稅人,一年大概3000萬收入,去年稅務(wù)局沒有給核印花稅,說今年讓補上,特意給我們核定了印花稅,但是我剛剛看了一下,稅管員核定的是按次申報的印花稅。。我這樣申報與按期申報的有什么不一樣嗎?比如享受優(yōu)惠什么的
請教一下,印花稅要怎么申報,按次申報,我接手上一任會計的,她說從去年11月開始稅種里面沒有印花稅,一直沒有申報,讓我今年11月份去找專管員重新核定,我這個月打了稅務(wù)服務(wù)熱線,說按次報不需要核定,那我這印花稅要怎么申報。
我們公司是23年6月成立的,當(dāng)時沒有核定營業(yè)賬簿的印花稅。24年3月11日讓專管員增加了這個稅種起止時間是2024年1月1日,按年申報。但是23年已經(jīng)有股東實繳了,那我23年的實收資本印花稅可以到25年的時候在申報嗎?還是需要到稅務(wù)局去補繳23年的
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
我看了可以做稅源采集
那直接稅源采集 然后申報繳納就可以了
那是不是采集去年11月到今年9月的數(shù)據(jù)?是銷項+進(jìn)項不含稅總金額*0.7嗎?
我這邊是不含稅銷售額 購進(jìn)不算 也沒有減征比例
你那邊是指您那邊的地區(qū)不需要稅率?
不是的 購進(jìn)的不要交稅 也不需要*0.7
每個地區(qū)都這樣的嗎
不一定的 這個看當(dāng)?shù)毓?