同學(xué)您好,這需要核你們稅務(wù)局的專管員核實(shí)的
老師請(qǐng)問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
老師,你好,揚(yáng)州采購合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來,正規(guī)起來,然后我4月份開始就有采購合同,也好多沒合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷售開票,那個(gè)月一起申報(bào),還是說。我這個(gè)月沒開票,就先申報(bào)印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項(xiàng)票,把印花稅的錢,抵扣掉 ,我們一直,還沒有開票。沒有銷售合同去把發(fā)票提成10萬元,百萬的,現(xiàn)在是萬元的,還沒領(lǐng)發(fā)票
請(qǐng)問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師好,我司房地產(chǎn)開發(fā)公司,二期從2018年開始有銷售到2022年1月才在電子稅務(wù)里面同事通知專管員說沒有做土地增值稅稅種核定,現(xiàn)在稅局說要把2018年至2021年土地增值稅預(yù)交部分補(bǔ)交?請(qǐng)問滯納金怎么處理?感覺專管員也有責(zé)任?備注:這家公司我是今年來的,從2018年開始好像一直沒請(qǐng)會(huì)計(jì)
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
她沒有來查呀,只是打電話叫交印花稅
那如果您這樣交,就是還是體現(xiàn)不了去年的
說不定以后還會(huì)讓您補(bǔ)交呢
我去年的前幾天已經(jīng)交了,是今年的還沒有交過
今年的話,涉及以前月份的,還是需要涉及滯納金的
我想問一下我能不能把今年的合同匯總在這個(gè)月交印花稅,因?yàn)椴幌虢粶{金,有滯納金是不是不能向銀行貸款?
那就和專管員協(xié)商,這月一起補(bǔ)申報(bào),但是不一定可行
稅收滯納金能在所得稅前扣除嗎?補(bǔ)交去年的印花稅和滯納金怎么做分錄?
是不能所得稅稅前扣除的