您好,同學(xué),每個(gè)印花稅的稅種都不一樣的,可以實(shí)際操作中來(lái)看哦
老師請(qǐng)問(wèn)一下,專(zhuān)管員打電話(huà)過(guò)來(lái)說(shuō)我公司從去年成立到現(xiàn)在沒(méi)有交印花稅,我公司是物流公司,專(zhuān)管員說(shuō)現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來(lái)交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒(méi)有交過(guò),不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購(gòu)和銷(xiāo)售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納“購(gòu)銷(xiāo)合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購(gòu)和銷(xiāo)售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師,一般納稅人,一年大概3000萬(wàn)收入,去年稅務(wù)局沒(méi)有給核印花稅,說(shuō)今年讓補(bǔ)上,特意給我們核定了印花稅,但是我剛剛看了一下,稅管員核定的是按次申報(bào)的印花稅。。我這樣申報(bào)與按期申報(bào)的有什么不一樣嗎?比如享受優(yōu)惠什么的
老師我的電子稅務(wù)局稅務(wù)信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬(wàn)的房租租賃費(fèi)收入,前任會(huì)計(jì)在22.10申報(bào)了印花稅,我想問(wèn)稅務(wù)局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費(fèi)后來(lái)沒(méi)發(fā)生過(guò),對(duì)應(yīng)的這次印花稅申報(bào)過(guò)了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報(bào)房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過(guò),百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無(wú)法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫(xiě)正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫(xiě)什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠(chǎng)房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶(hù)開(kāi)的是差額票,開(kāi)的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷(xiāo)售收入應(yīng)該寫(xiě)多少呢?怎么寫(xiě)分錄才正確?
個(gè)體戶(hù)李潤(rùn)超200萬(wàn),按幾個(gè)點(diǎn)交經(jīng)營(yíng)個(gè)稅
老師請(qǐng)問(wèn)股東老板以前開(kāi)工資前幾年在本公司退休就在沒(méi)有開(kāi)資,如果現(xiàn)在要給開(kāi)工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝!!
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
我說(shuō)的是銷(xiāo)售合同
我就是實(shí)際操作不懂了,才來(lái)問(wèn)的
您好,同學(xué),是購(gòu)銷(xiāo)合同,萬(wàn)分之三繳納印花稅
稅率我知道,我的意思是按期和按次申報(bào)的區(qū)別
按期申報(bào)是將企業(yè)同一個(gè)月內(nèi)簽訂的合同等應(yīng)稅憑證按不同稅目歸類(lèi)后匯總繳納, 而按次申報(bào)則是每簽訂一份合同等應(yīng)稅憑證就要辦理一次納稅申報(bào)。
那像我們企業(yè)應(yīng)該核定按期或者按季申報(bào)的對(duì)嗎?
是的,同學(xué),一般是按期申報(bào)的呢
但是他這次已經(jīng)核定了 老師您說(shuō)我是這次先按次申報(bào) 還是讓他給我改成按期的再申報(bào)呢
這次先按次申報(bào)哦,后面可以選擇按期或者按次都可以
他們?nèi)缬袃?yōu)惠,都是會(huì)享受的是嗎
是的,同學(xué),正常享受的