你好,你看一下你的年初數(shù)據(jù),能重新填寫吧。
老師,因?yàn)槿ツ陼?huì)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付沒有重分類的,導(dǎo)致負(fù)數(shù),現(xiàn)在把23年年初數(shù)據(jù)重分類調(diào)整為正數(shù)了,去年12月份第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也修改了,但是現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)平均值還是以前負(fù)數(shù)的平均值,那這個(gè)需要怎么辦?
老師,9月財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)也變了,跟6月申報(bào)期初數(shù)據(jù)不一致呢?有沒有影響?因?yàn)?月沒有重分類
老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報(bào)的財(cái)報(bào)期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,怎么調(diào)整申報(bào)?
老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報(bào)的財(cái)報(bào)期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,如果不重分類,比如應(yīng)收賬款金額-100,預(yù)收賬款是0,可以直接改為應(yīng)收賬款余額是0,預(yù)收賬款余額是100這樣子嗎?
老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表沒有重分類應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,往來科目期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟之前1-6月申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)報(bào)期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?因?yàn)橹?-6沒有重分類,怎么調(diào)整申報(bào)?
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個(gè)問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會(huì)用私帳打還她個(gè)人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個(gè)養(yǎng)殖場,給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
老師的意思是按照重分類后的數(shù)據(jù)申報(bào)9月財(cái)務(wù)報(bào)表,然后修改期初數(shù)據(jù)?可以修改嗎老師,我沒有試過
正常重分類后,往來科目的期初數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)變化,我這里是變化的
會(huì)的 ?你本來當(dāng)時(shí)就應(yīng)該重分類 出現(xiàn)負(fù)數(shù)不合理
我看了一下,6月申報(bào)時(shí)應(yīng)收賬款就是負(fù)數(shù),當(dāng)時(shí)沒在意,現(xiàn)在怎么處理呢老師,如果現(xiàn)在重分類了,那前面兩個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)沒有重分類的,期初數(shù)據(jù)可以改嗎
你好可以修改 修改是可以修改的
正常修改報(bào)表是要扣分的啊,現(xiàn)在按照重分類后申報(bào)了,數(shù)據(jù)比對不一致會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?具體怎么修改呢老師
那你別修改了。修改一整年的都需要修改。
那我9月怎么申報(bào),按照重分類還是不重分類?
按照不是重分類的來申報(bào)。
那應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)可以嗎老師
不可以,你已經(jīng)申報(bào)了,你只能按照這個(gè)來申報(bào)吧
那后面四季度估計(jì)應(yīng)收賬款還是負(fù)數(shù),現(xiàn)在申報(bào)負(fù)數(shù),后面年報(bào)也得是負(fù)數(shù)?。窟@種情況跟按照重分類后申報(bào)比對,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示大呢老師,按照重分類申報(bào),沒有影響利潤表的呢
年初都是負(fù)數(shù) 期末余額重分類就行了 你稅務(wù)不管沒關(guān)系 要求調(diào)整的你們就得調(diào)整
老師是說這樣申報(bào)的話,明年年初都是負(fù)數(shù)嗎? 您說的期末余額重分類就行了是什么時(shí)間重分類? 年報(bào)也得按照不重分類的負(fù)數(shù)是吧
不是 今年年初填寫負(fù)數(shù) 明年的年初看今年年末 年報(bào)也不重分類
今年年初不是負(fù)數(shù)啊老師,沒有懂這句話,我什么時(shí)間重分類呢?應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)的話,稅局一般不得管吧老師
老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表沒有重分類應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,往來科目期初數(shù)據(jù)也變了呢, 年初數(shù)據(jù)不是負(fù)數(shù)嗎
這里的負(fù)數(shù)是期末余額是負(fù)數(shù),期初數(shù)據(jù)不是負(fù)數(shù),現(xiàn)在三季度和四季度都按照不重分類的申報(bào),那我什么時(shí)間開始重分類呢?
那你修改了期末,為什么會(huì)影響期初?資產(chǎn)負(fù)債表它是年初數(shù)據(jù),它每年的年初數(shù)據(jù)都是去年12月末的,也就是一到12月份, 三季度第四季度都是按重分類之后的 還有你資產(chǎn)負(fù)債表的年初不是上一個(gè)季度的季度末