你資產(chǎn)負債表重分類就可以了
現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負債表里邊的應(yīng)付賬款負數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊,19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題,現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的,就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了,我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,還是修改期初數(shù)據(jù)
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,因為去年會計應(yīng)收應(yīng)付沒有重分類的,導(dǎo)致負數(shù),現(xiàn)在把23年年初數(shù)據(jù)重分類調(diào)整為正數(shù)了,去年12月份第四季度的財務(wù)報表也修改了,但是現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)平均值還是以前負數(shù)的平均值,那這個需要怎么辦?
老師,我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費,費,支付費用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務(wù)報表-年報,這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致,去修改年度財務(wù)報表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負債表,但是資產(chǎn)負債表不知道怎么調(diào)(因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的,資產(chǎn)負債表如果只調(diào)減了負債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負債表?具體調(diào)哪個項目?單獨調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平,如果也調(diào)上面對應(yīng)的負債,會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不對,利潤表因為也是調(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的,說明調(diào)之后也對。
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
重分類了,但是企業(yè)所得稅季報里面的資產(chǎn)總計都是修改以前的,這個需要修改嗎還是不用管?
這個不用管 只是資產(chǎn)負債表重分類