你好,沒有重分類,那咱就正常重分類再填寫就行了。
老師,本月資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款現(xiàn)在是負(fù)數(shù),必須要做報表重分類嗎?重分類前的資產(chǎn)總額和重分類后的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)不一樣,沒事吧
老師,才發(fā)現(xiàn)12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目,月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,1月用未分配利潤科目調(diào)整后,申報年報財務(wù)報表時要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報嗎?要手動調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎?調(diào)整了就跟第四季度財報表不一致了,調(diào)整后后面申報財務(wù)報表跟1月賬上財務(wù)報表也會一致吧
老師,9月財報資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)也變了,跟6月申報期初數(shù)據(jù)不一致呢?有沒有影響?因為6月沒有重分類
老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,怎么調(diào)整申報?
老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,如果不重分類,比如應(yīng)收賬款金額-100,預(yù)收賬款是0,可以直接改為應(yīng)收賬款余額是0,預(yù)收賬款余額是100這樣子嗎?
老師,我們公司開超市,然后盤點了需要出具盤點報表,報表需要說明盤點盈虧的原因,這個報表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會入費用,一般不計提工資,發(fā)放工資直接入管理費用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計提?如果不計提可以?次年發(fā)放時直接入費用
老師,機器設(shè)備上的水路濾芯,開票時大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財務(wù)多做了一筆收入,然后費用重復(fù)計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當(dāng)時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個科目,應(yīng)該放在哪里?暫時不想入管理費用,不想進損益。
重分類后,跟6月申報財報表里面期初數(shù)據(jù)不一致了,沒有關(guān)系嗎?
按照更正之后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
就是說9月申報財報按照重分類的數(shù)據(jù),是嗎?1-6月申報是按照不重分類申報的
你好 正規(guī)都是重分類的? 這樣?
如果 出報表沒分? 申報也不分 要對上
老師,資產(chǎn)負(fù)債表平時都要選擇重分類嗎?自動是不重分類的。還是按照不重分類申報嗎老師
表按照重分類設(shè)置好公式,然后就自動帶出來數(shù)據(jù)的。
老師,我不是問這個,我是問到底按哪個數(shù)據(jù)申報?1-6月都是不重分類,現(xiàn)在9月不重分類就是負(fù)數(shù)
正規(guī)的處理是按重分類的,建議按正規(guī)處理。
但是,老師現(xiàn)在要按照重分類的,上報稅務(wù)局1-6月的是不重分類的數(shù)據(jù),不一致呢,老師看看這個有沒有風(fēng)險
就是咱賬務(wù)系統(tǒng)上那個表的數(shù)據(jù)和稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)要一模一樣。不然會比對異常。
就是按照重分類后的申報,賬務(wù)跟稅務(wù)局可以一樣,1-6月申報稅務(wù)局的跟9月申報的期初數(shù)據(jù)就不一致了
必須財務(wù)系統(tǒng)出的財務(wù)報表和申報系統(tǒng)申報的一模一樣。
老師,我還是沒有明白該按照重分類還是不重分類申報?前面季度財報申報是不重分類的,也跟稅局一致的
做賬出的財務(wù)報表就需要重分類。 然后咱稅務(wù)局申報的,就和這個一模一樣的報上去。
正規(guī)的處理就是這樣的這樣處理。
你還是沒有明白我的意思,我這種情況該怎么處理
你這種情況如果你不想改咱們做賬的,那你就是按照你賬戶上出的財務(wù)報表往稅務(wù)局上申報,這倆藥一模一樣。
就是你做賬系統(tǒng)出的財務(wù)報表和你現(xiàn)在申報稅務(wù)局的要一模一樣。
然后你那個資產(chǎn)要是負(fù)數(shù),那是不行的。負(fù)數(shù)不能通過你就來改單位出來這個常規(guī)報表,然后就按更正后的,沒有負(fù)數(shù)的申報。這樣說清楚了嗎?
我財務(wù)軟件不是隨便都可以改,現(xiàn)在關(guān)鍵是改了的話,稅務(wù)局申報的前后不一致了,你聽懂了老師
?原來申報的不動 現(xiàn)在這期按現(xiàn)在財務(wù)報表金額填寫? ?這樣賬上和申報系統(tǒng)是一樣的 就可以? ? 能申報成功就可以 可以不用管提示的 能申報成功就行?
1要是能申報 成功就直接報 2要是因為后面重分類和原來季度數(shù)對不上 而申報不能通過這樣咱就把重分類的改為不重分類這樣和前面季度的數(shù)據(jù) 就能對上? 這樣就可以申報成功? ? 這樣操作就行? 先正常申報 不過再用后面的這樣操作??