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老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,怎么調(diào)整申報?

2023-10-17 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-17 15:08

你好,沒有重分類,那咱就正常重分類再填寫就行了。

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快賬用戶3581 追問 2023-10-17 16:53

重分類后,跟6月申報財報表里面期初數(shù)據(jù)不一致了,沒有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:56

按照更正之后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

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快賬用戶3581 追問 2023-10-17 17:01

就是說9月申報財報按照重分類的數(shù)據(jù),是嗎?1-6月申報是按照不重分類申報的

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:04

你好 正規(guī)都是重分類的? 這樣?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:04

如果 出報表沒分? 申報也不分 要對上

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快賬用戶3581 追問 2023-10-17 17:07

老師,資產(chǎn)負(fù)債表平時都要選擇重分類嗎?自動是不重分類的。還是按照不重分類申報嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:08

表按照重分類設(shè)置好公式,然后就自動帶出來數(shù)據(jù)的。

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快賬用戶3581 追問 2023-10-17 17:10

老師,我不是問這個,我是問到底按哪個數(shù)據(jù)申報?1-6月都是不重分類,現(xiàn)在9月不重分類就是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:12

正規(guī)的處理是按重分類的,建議按正規(guī)處理。

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快賬用戶3581 追問 2023-10-17 18:04

但是,老師現(xiàn)在要按照重分類的,上報稅務(wù)局1-6月的是不重分類的數(shù)據(jù),不一致呢,老師看看這個有沒有風(fēng)險

但是,老師現(xiàn)在要按照重分類的,上報稅務(wù)局1-6月的是不重分類的數(shù)據(jù),不一致呢,老師看看這個有沒有風(fēng)險
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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:06

就是咱賬務(wù)系統(tǒng)上那個表的數(shù)據(jù)和稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)要一模一樣。不然會比對異常。

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快賬用戶3581 追問 2023-10-17 18:08

就是按照重分類后的申報,賬務(wù)跟稅務(wù)局可以一樣,1-6月申報稅務(wù)局的跟9月申報的期初數(shù)據(jù)就不一致了

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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:15

必須財務(wù)系統(tǒng)出的財務(wù)報表和申報系統(tǒng)申報的一模一樣。

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快賬用戶3581 追問 2023-10-17 18:37

老師,我還是沒有明白該按照重分類還是不重分類申報?前面季度財報申報是不重分類的,也跟稅局一致的

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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:42

做賬出的財務(wù)報表就需要重分類。 然后咱稅務(wù)局申報的,就和這個一模一樣的報上去。

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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:42

正規(guī)的處理就是這樣的這樣處理。

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快賬用戶3581 追問 2023-10-17 18:44

你還是沒有明白我的意思,我這種情況該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:46

你這種情況如果你不想改咱們做賬的,那你就是按照你賬戶上出的財務(wù)報表往稅務(wù)局上申報,這倆藥一模一樣。

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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:46

就是你做賬系統(tǒng)出的財務(wù)報表和你現(xiàn)在申報稅務(wù)局的要一模一樣。

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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:47

然后你那個資產(chǎn)要是負(fù)數(shù),那是不行的。負(fù)數(shù)不能通過你就來改單位出來這個常規(guī)報表,然后就按更正后的,沒有負(fù)數(shù)的申報。這樣說清楚了嗎?

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快賬用戶3581 追問 2023-10-17 18:50

我財務(wù)軟件不是隨便都可以改,現(xiàn)在關(guān)鍵是改了的話,稅務(wù)局申報的前后不一致了,你聽懂了老師

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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:53

?原來申報的不動 現(xiàn)在這期按現(xiàn)在財務(wù)報表金額填寫? ?這樣賬上和申報系統(tǒng)是一樣的 就可以? ? 能申報成功就可以 可以不用管提示的 能申報成功就行?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 19:01

1要是能申報 成功就直接報 2要是因為后面重分類和原來季度數(shù)對不上 而申報不能通過這樣咱就把重分類的改為不重分類這樣和前面季度的數(shù)據(jù) 就能對上? 這樣就可以申報成功? ? 這樣操作就行? 先正常申報 不過再用后面的這樣操作??

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你好,沒有重分類,那咱就正常重分類再填寫就行了。
2023-10-17
您好,那樣是不影響的,因為他不是賬務(wù)處理錯誤的
2023-10-17
你好,你看一下你的年初數(shù)據(jù),能重新填寫吧。
2023-10-17
同學(xué),資產(chǎn)負(fù)債表是個期末數(shù),9月份資產(chǎn)負(fù)債表只是9月份的期末數(shù),期初數(shù)是年初數(shù)
2023-10-17
如果9月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),這可能意味著原來的分類存在問題,或者存在一定的會計錯誤。重分類后,期初數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,與6月的申報財報期初數(shù)據(jù)不一致,這可能會對公司的財務(wù)報表產(chǎn)生影響。 在理論上,如果應(yīng)收賬款金額為-100,而預(yù)收賬款為0,那么將應(yīng)收賬款余額改為0,預(yù)收賬款余額改為100是可以的。但這種操作需要確保這樣做不會對公司的財務(wù)報表產(chǎn)生不良影響。 一般來說,為了避免報表數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致的情況,建議按照正確的會計制度進行操作。如果在9月份發(fā)現(xiàn)問題并進行了修正,應(yīng)該將修正后的數(shù)據(jù)反映在9月份的財務(wù)報表中,而不是去修改之前的財務(wù)報表。 如果已經(jīng)發(fā)生了重分類,并且期初數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,最好的做法是重新提交一份財務(wù)報表,并詳細(xì)說明其中發(fā)生的變化。如果之前的申報財報已經(jīng)提交,并且無法修改,那么新的財務(wù)報表應(yīng)該進行標(biāo)注,以說明之前的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的數(shù)據(jù)存在的差異。
2023-10-17
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