您好,這個是可以的,可以先做一部分
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報的問題因為和報關(guān)那邊沒溝通好報關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補繳到當(dāng)年申報然后滯納金也有我22年2月補申報去年的增值稅報表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問題2補繳的增值稅附加稅及滯納金的會計分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報申報時再改沒問題吧
老師,你好,今年補繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因為2019年業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生但是當(dāng)時沒有開發(fā)票給客戶,我們也沒有申報,2022年才開的發(fā)票,稅務(wù)部門要求我們更正2019年的收入,補繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,稅務(wù)局這邊打電話來提醒說是公司企業(yè)所得稅繳納額是0元,讓我們調(diào)整一下報表交點稅,可能后續(xù)會有稽查的風(fēng)險,因為我們公司收入挺高的,但是有以前年度彌補虧損,還沒有彌補完,所以一直沒有教過企業(yè)所得稅,請問這種情況我該怎么處理呢,
老師好,請問補繳以前年度的增值稅及附加稅,如何賬務(wù)處理?(因為以前年度有一個未開票收入是負(fù)數(shù),然后一直都交不了稅,所以去稅局處理了,就說補繳稅現(xiàn)在才能正常報稅)
稅務(wù)稽查以前年度無票收入,補繳的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,但是補繳的收入還沒有做因為稅局還沒給相關(guān)的處理文書,能先做一部分以前年度的成本嗎?
老師你好,請問一下,我們的工資前幾個月都沒有計提,是直接發(fā)放的,現(xiàn)在可以補充計提嗎?
老師,我們單位注冊資本1000W(兩個股東一人500W),股東實繳只有300W,但是我們會計給他做了實收資本1000W?,F(xiàn)在股東股權(quán)變更時候遇到問題了,提供不出股東當(dāng)時的實繳憑證。那我們實收資本還能改回之前的300W嗎?這樣會不會有風(fēng)險
請問工商年報時從業(yè)人數(shù)包括退休后再任職人員嗎?
你好,老師,就是公司投標(biāo)設(shè)計還有打印。就是金額有點大,加起來三萬多了,這個費用直接計入管理費用嗎,二級明細(xì)一般寫什么比較合適,而且,發(fā)票也只是普票。
老師,我公司最早注冊資本1000W, 是法人A100%認(rèn)繳,現(xiàn)在另外有個股東B以500W入股,兩個股東一人一半。后面股東B入股的時候沒有實繳500,只是認(rèn)繳。但是我們會計給他做了實繳500W。這個可以嗎
老師,請問分析產(chǎn)品的單位成本時行政部的管理費用和銷售部門的銷售費用是不是不能核算進去?
老師,一般納稅人,采購的商品供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種怎么做賬
中途建賬,建賬前客戶有一批存貨放在我公司,已經(jīng)付了款,后期取的時候我公司從別的廠里現(xiàn)拿貨,期初應(yīng)該怎么錄入
老師,500元以下用收據(jù)入庫,這個收據(jù)需要些什么內(nèi)容才能稅前扣除呢
單位參保證明在哪里打印,不是完稅證明
以前年度成本的會計分錄,借:利潤分配?未分配利潤 貸:庫存商品,對嗎?
嗯對是這個意思的哈
老師能解釋一下,為什么沒補做收入,可以先補做成本
因為是可以少做一部分,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
我怕稅局問,不知道怎么解釋,可以再詳細(xì)點嗎
就是說,我們以前年度實際發(fā)生了一部分成本費用,所以能夠計入當(dāng)年度損益