這個用以前年度損益調(diào)整來做
老師你好我們19年發(fā)票查出來有問題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報表,也補繳了稅款。請問下面這個補繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因為小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益這個科目了。怎么把40萬調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
老師,你好,今年補繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因為2019年業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生但是當(dāng)時沒有開發(fā)票給客戶,我們也沒有申報,2022年才開的發(fā)票,稅務(wù)部門要求我們更正2019年的收入,補繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則
今年稅務(wù)稽查2022年的賬認(rèn)定有未開票收入,補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅,公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,現(xiàn)在匯算清繳還沒有到截止時間,補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎? 更正年報?安收入繳納企業(yè)所得稅?
老師,我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998,銷項稅額5825.18,收入194172.82,當(dāng)時會計忘記做這張發(fā)票,2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做,此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金,不涉及增值稅補交,稅和滯納金我們已經(jīng)補交了,我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適?能給具體一點嗎?
老師,我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998,銷項稅額5825.18,收入194172.82,當(dāng)時會計忘記做這張發(fā)票,2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做,此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金,不涉及增值稅補交,稅和滯納金我們已經(jīng)補交了,我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適?能給具體一點嗎?
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?