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老師,你好,今年補繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因為2019年業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生但是當(dāng)時沒有開發(fā)票給客戶,我們也沒有申報,2022年才開的發(fā)票,稅務(wù)部門要求我們更正2019年的收入,補繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則

2022-05-23 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 12:12

這個用以前年度損益調(diào)整來做

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這個用以前年度損益調(diào)整來做
2022-05-23
您好,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅,應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費,貸銀行存款,借營業(yè)外支出,貸銀行存款
2022-05-23
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022-05-20
同學(xué),你好 需要確定收入的
2023-05-05
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其它里面填寫帳載金額。
2022-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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