你還可以 但是你不開發(fā)票購入嗎 有的話加上
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計算=[主營業(yè)務收入(銷項不含稅金額)+進項發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個我不明白是按什么計算的
老師 進項發(fā)票交印花稅是按照金額,還是稅額,還是價稅合計,
老師,印花稅進項計稅依據(jù)是按照抵扣勾選的金額嗎?銷項我是按照發(fā)票價稅合計的金額
老師,你好,印花稅申報一般納稅人的計稅依據(jù)是按照季度銷售收入和季度的進項收入這樣來申報嗎,還是按照勾選的進項金額來算印花稅呢
印花稅的征收,是按照進項發(fā)票不含稅金額跟銷項發(fā)票不含稅金額,一起總計相加金額,作為印花稅,計提依據(jù)嗎?
老師,你好,我是一名合作社財務會計,原來有兩個合作社,后面兩個合作社合并使用了,其中一個合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個合作社的債權債務賬務處理到另一個合作社的賬務上嗎,因為后期都是另一個合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
工商跨區(qū)變更了,稅務沒有自動同步, 現(xiàn)在剛提交的稅務變更,那多久可以稅務變更好
個人出租房屋,月租金超過多少要繳納個稅?
掃碼支付營業(yè)款400元,要退160元,員工墊付160,現(xiàn)在員工報銷這160, 收入已做賬,現(xiàn)在怎么寫分錄
一般納稅人銷售購入的不動產(chǎn)選擇簡易計稅的,是只減購入原值嗎?契稅能減嗎?
發(fā)票名稱與提供匯款的戶名不一改,她說是同一間醫(yī)院還提供了證明看圖片。請問能匯款嗎?審計會說不行的嗎?
發(fā)票名稱與提供匯款的戶名不一改,她說是同一間醫(yī)院還提供了證明看圖片。請問能匯款嗎?審計會說不行的嗎?
老師,我公司剛新開的,有兩個人交社保,從一月份到現(xiàn)在,就一個交了1月份,有一個交到了4月份,交到4月份的生病了,她說報不了醫(yī)療保險,一定要兩個人都交完,不能欠,是嗎
老師 你好 已知總金額231782.02 河沙單價168 碎石單價是151 現(xiàn)要分別求出兩個品種的數(shù)量 怎么計算呢
啊是之前都沒加,專管員找了,我就進項不知道怎么計算了,那我就按照每次抵扣的價稅合計計算進項啦
可以的,可以這么做的
那我今年的都已經(jīng)申報完了,怎么改呀老師
專管員要求你修改,之前的還得在這個月補上。
是去年和前年的,讓我補上,今年的沒讓我補呢,
一好一塊補上就可以的。
在這個月一塊補上就可以的
這個月的我都已經(jīng)申報完也扣完款了呀
你好,在申報期內(nèi)你可以更正申報的
這個月申報不需要繳納滯納金,如果你需要修改之前的,或者是補交之前的,有滯納金
那我就是把專管員讓頭兩年補交的,在這期申報更正然后報上再把錢補了唄,
對的,是的,是這么做的
老師,如果不在這期改,需要怎么補啊
你好更正之前申報表
哦哦,好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快