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老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計算=[主營業(yè)務收入(銷項不含稅金額)+進項發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個我不明白是按什么計算的

2022-06-28 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-28 15:35

同學你好 按合同金額計算

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快賬用戶5523 追問 2022-06-28 15:36

按合同為什么要乘以0.7?而且是以乘以0.7后的金額為依據(jù)乘以萬分之三計算的印花稅

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齊紅老師 解答 2022-06-28 15:41

這個不用的 直接合同金額乘以稅率

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快賬用戶5523 追問 2022-06-28 15:43

但是我都沒有見合同,而且非常不明白為什么是銷售不含稅價加上進項專票的不含稅金額,為什么這倆個數(shù)相加?

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齊紅老師 解答 2022-06-28 15:49

同學你好 因為都是印花稅計稅基礎

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快賬用戶5523 追問 2022-06-28 15:50

那麻煩老師講一下,印花稅計稅基礎常見的有哪幾種?計算方式是?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-28 15:53

同學你好 印花稅以應納稅憑證所記載的金額、費用、收入額和憑證的件數(shù)為計稅依據(jù),按照適用稅率或者稅額標準計算應納稅額。 應納稅額計算公式: 應納稅額=應納稅憑證記載的金額(費用、收入額)×適用稅率 應納數(shù)額=應納稅憑證的件數(shù)×適用稅額標準

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快賬用戶5523 追問 2022-06-28 15:54

那為什么是以購+銷的和乘以0.7位計稅依據(jù)呢?為什么要乘以0.7呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-28 16:04

同學你好 這個得看當?shù)? 我這里沒有這個要求

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同學你好 按合同金額計算
2022-06-28
你好 正常是簽訂了合同按合同金額合計來報印花稅。 如果沒有合同 一般是按不含稅金額來報印花稅的
2020-11-04
同學,你好 合同上只有不含稅金額嗎?
2022-03-16
按照階段不含稅收入進行繳納印花稅
2021-04-14
你好!是的,按全額的70%做應納稅所得額計算印花稅
2021-11-09
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