同學你好 按合同金額計算
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計算=[主營業(yè)務收入(銷項不含稅金額)+進項發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個我不明白是按什么計算的
老師,我想問下租賃合同的印花稅是按照價稅合計的金額計算,還是不含稅的金額計算
印花稅,按發(fā)票金額是按不含稅金額繳納嗎?我們請問怎么計算印花稅?我們公司符合減半征收
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店想交印花稅,請問。進貨庫存商品的發(fā)票是按不含稅金額計提印花稅還是按含稅金額計提印花稅?有的給我們開進來的是增值稅13%普通發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人不進行抵扣,那計提印花稅是按不含稅計提嗎 所有的進貨發(fā)票都是按不含稅計提印花稅,還是按照含稅金額計提印花稅
老師,銷售的有開具銷售發(fā)票,但是沒有銷售合同,交印花稅是按照含稅金額計算還是不含稅金額計算呢
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
按合同為什么要乘以0.7?而且是以乘以0.7后的金額為依據(jù)乘以萬分之三計算的印花稅
這個不用的 直接合同金額乘以稅率
但是我都沒有見合同,而且非常不明白為什么是銷售不含稅價加上進項專票的不含稅金額,為什么這倆個數(shù)相加?
同學你好 因為都是印花稅計稅基礎
那麻煩老師講一下,印花稅計稅基礎常見的有哪幾種?計算方式是?謝謝
同學你好 印花稅以應納稅憑證所記載的金額、費用、收入額和憑證的件數(shù)為計稅依據(jù),按照適用稅率或者稅額標準計算應納稅額。 應納稅額計算公式: 應納稅額=應納稅憑證記載的金額(費用、收入額)×適用稅率 應納數(shù)額=應納稅憑證的件數(shù)×適用稅額標準
那為什么是以購+銷的和乘以0.7位計稅依據(jù)呢?為什么要乘以0.7呢?
同學你好 這個得看當?shù)? 我這里沒有這個要求