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掃碼支付營業(yè)款400元,要退160元,員工墊付160,現(xiàn)在員工報銷這160, 收入已做賬,現(xiàn)在怎么寫分錄

2025-05-15 19:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-15 19:58

收款的時候多了收入嗎?還是掛的預(yù)收賬款?

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快賬用戶1280 追問 2025-05-15 20:41

做賬:主營收400,多收了160

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齊紅老師 解答 2025-05-15 20:42

借其他應(yīng)付款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù), 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

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收款的時候多了收入嗎?還是掛的預(yù)收賬款?
2025-05-15
對的,是的,是這么做的。摘要支付墊付款就可以的?;蛘呤菍憟箐N款。
2023-06-02
借:管理費用 1200
貸:應(yīng)交稅費-個稅 300
貸:銀行存款 900
2023-03-31
你好,解答如下,請參考
2021-11-15
同學(xué)你好 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸營業(yè)外收入 這樣
2023-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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