你好,要分析,是否購買和銷售貨物的發(fā)票?
購銷合同印花稅,印花稅計稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
請問下印花稅計稅依據(jù)是什么啊 我公司一般納稅人 是不是銷項不含稅金額和進項不含稅金額加起來的數(shù)
老師小規(guī)模納稅人印花稅的計稅依據(jù)是進項的不含稅金額和銷項的不含稅金額之和嗎!那按照營業(yè)收入和營業(yè)成本報印花稅是怎么回事啊
印花稅是按照銷售不含稅金額為計稅依據(jù)?還是按照銷售和采購不含稅總額為計稅依據(jù)?
老師,印花稅的計稅依據(jù),是不是,進項和銷項不含稅金額相?
請問老師,24年9月計提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請老師告知,謝謝!
臨時工來工作,包交通費,取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報不超幾個月可以
請問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項目需要調(diào)增,但是以前有未彌補虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費用科目,不需要調(diào)整以前的財務(wù)報表吧?年度報表是不是還按2024年12月底的財務(wù)報表申報年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報了,4月工資扣除,60元個稅未計提,另一個員工3月工資申報了,因為專項扣除問題,3月多計提個稅780元,個稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個稅已經(jīng)計提,圖二憑證不會做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?0000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊的公司,自己設(shè)置個稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險, 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
就是沒有合同的情況下,是不是這么算的? 你的意思購買小東西辦公物品不算,就是得看購買材料貨物,銷售貨物這樣算嗎
不管是否取得發(fā)票,暫估入庫的原材料,庫存商品,固定資產(chǎn)-設(shè)備都算
嗯嗯,那買充值卡送客戶,購買航天信息技術(shù)服務(wù)費,這種都要計算在內(nèi)了?
買 辦公用品,勞保用品,都算嗎
凡是購入貨物,除了向個體戶和個人購買的都要算。
好的,謝謝明白了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
從個體戶買來的材料,不在內(nèi)。對吧
是的,那個不算的哈
是進項的專票加普票一起算進去的?
是的,專票和普票都要算
上面這些發(fā)票都是我們公司的進項,都是可以作為印花稅的計稅依據(jù)的 嗎
這個是非稅收入我們付款的污水費,也要算嗎
你給的這些發(fā)票都不算的
只能是購買貨物,商品。原材料,是嗎?
是的,就是那些的哈,其他的費用類不屬于買賣合同 .印花稅應(yīng)稅憑證范圍: 是指本法所附《印花稅稅目稅率表》列明的合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)和營業(yè)賬簿。根據(jù)《印花稅稅目稅率表》規(guī)定,合同(指書面合同),包括借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運輸合同、技術(shù)合同、租賃合同、保管合同、倉儲合同、財產(chǎn)保險合同; 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),包括土地使用權(quán)出讓書據(jù),土地使用權(quán)、房屋等建筑物和構(gòu)筑物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)(不包括土地承包經(jīng)營權(quán)和土地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)移),股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)(不包括應(yīng)繳納證券交易印花稅的),商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù);營業(yè)賬簿;證券交易。