你好,同學(xué),計(jì)稅依據(jù)是按照季度銷售收入和季度的進(jìn)項(xiàng)收入這樣來申報(bào)
老師請問,印花稅是按次繳納的,我們季度申報(bào)的收入是年累計(jì)數(shù)來算嗎 還是季度的收入
老師小規(guī)模納稅人印花稅的計(jì)稅依據(jù)是進(jìn)項(xiàng)的不含稅金額和銷項(xiàng)的不含稅金額之和嗎!那按照營業(yè)收入和營業(yè)成本報(bào)印花稅是怎么回事啊
我們是一般納稅人,從事廢鐵回收,印花稅按照季申報(bào),第一季度的銷售額是200萬元,印花稅買賣合同報(bào)多少合適呢
你好老師,請問季度印花稅是怎么計(jì)算申報(bào)的,是不是一般納稅人第2季度不含稅收入+不含稅進(jìn)項(xiàng)金額*5萬分之五,得出要交的印花稅,是嗎?
老師,你好,印花稅申報(bào)一般納稅人的計(jì)稅依據(jù)是按照季度銷售收入和季度的進(jìn)項(xiàng)收入這樣來申報(bào)嗎,還是按照勾選的進(jìn)項(xiàng)金額來算印花稅呢
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營業(yè)務(wù)收入75000借主營業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個(gè)月采購60萬塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購入價(jià)60萬賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
給員工宿舍 交房租 交三個(gè)月一共3000 一個(gè)月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國內(nèi)采購材料加工后賣到國外,屬于免抵退稅,比如公司購買a材料用于國內(nèi)銷售,購買b材料加工后部分用于國內(nèi)銷售,部分用于國外銷售,公司當(dāng)月一些管理費(fèi)用專票,計(jì)算退稅相關(guān)的稅額時(shí),是整體計(jì)算還是只挑選b材料計(jì)算
利潤表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤表中不會帶出來研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來料加工和進(jìn)料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個(gè)公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
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有哪些品相是免征印花稅呢
那如果是小規(guī)模呢,是按照什么來申報(bào)呢
除了印花稅稅目的那些,都 是不征收印花稅的
如果是小規(guī)模的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
印花稅就是以合同為依據(jù)的