主表你自己填寫在應(yīng)納稅減征額里面。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
老師 小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免有新政策嗎 本期申報(bào)時(shí) 我沒搞懂申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)是怎么來的
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫了嗎
老師,小規(guī)模納稅人開票系統(tǒng)航信抵減政策,我在申報(bào)的時(shí)候填了減免稅申報(bào)明細(xì)表,如何在增值稅主表上面體現(xiàn)呀,增值稅上面有一部分是交稅的,有一部分是免稅的
老師,士兵有優(yōu)惠政策的減免,怎么申報(bào)呀,他是一般納稅人。減免表上面填了,帶不到主表里面去
2024年的獎(jiǎng)金申報(bào)在2025年4月份工資里可以嗎還是必須申報(bào)在2024年12月份
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,基本戶一般都是對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?那些沒有發(fā)票的,對(duì)個(gè)人也轉(zhuǎn)賬了,就是公司所以的支出都在基本戶轉(zhuǎn)賬了,這個(gè)有影響嗎??
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
我們公司是工業(yè)制造業(yè),目前正在購(gòu)買的土地上建廠房,天然氣管道安裝和供電設(shè)備屬于建筑工程嗎,這些都是以后生產(chǎn)需要的設(shè)備,屬于房產(chǎn)價(jià)值嗎,后期完工,需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)-廠房里嗎
老師問下, 1.預(yù)收外匯計(jì)入預(yù)收賬款,預(yù)收賬款需要設(shè)置外幣核算嗎? 2.如果收到預(yù)收的外幣款計(jì)入了應(yīng)收賬款,使應(yīng)收賬款余額形成負(fù)數(shù),這種情況下需要對(duì)應(yīng)收外幣金額進(jìn)行折算嗎
老師短期借款負(fù)數(shù)200萬,實(shí)在是找不出以前會(huì)計(jì)的差錯(cuò)在哪里了,有沒有可以過度的科目調(diào)整一下
老師,您好!因我公司業(yè)務(wù)一直無法簽訂合同,也不能確認(rèn)款項(xiàng)能否收回,更開不了銷項(xiàng)發(fā)票,但去年的增值稅留抵還有十多萬,今年也無法確定能不能開票(均屬真實(shí)情況),現(xiàn)階段可以申請(qǐng)退回嗎?對(duì)公司及個(gè)人有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,你給我看看附表有沒有填對(duì)?
你好,你抵扣的數(shù)據(jù)我沒法給你判斷。
允許抵扣多少,你這個(gè)期初和本期都是允許抵扣的 實(shí)際抵扣金額那一列就是你這個(gè)月需要抵扣的。
1500是每個(gè)月的稅額,累計(jì)可以減37500元,還包含了去年的,這個(gè)是不是不對(duì)啊
以前沒有抵扣完的,不可以累計(jì)到今年抵扣。
期初36000是以前一直到本月,一個(gè)月1500的累計(jì),實(shí)際抵扣的是我本期要交這么多增值稅稅額,我就填那里抵扣掉,是這樣嘛
然后主表就這樣了
提示你減免額度是零,不允許抵扣。
那每個(gè)月不是有1500嗎,今年9個(gè)月也有13500元了,可以抵扣呀
一年你們是允許抵扣多少的?我怎么記得一年是最多12000?
你這個(gè)讓你稅務(wù)局那邊給你查一下吧。
一萬二是個(gè)體戶創(chuàng)業(yè)吧,這個(gè)是企業(yè)招士兵的優(yōu)惠
你好,每個(gè)地方不一樣,還有8000的,你去問你稅務(wù)局吧。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。