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老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫了嗎

2021-08-05 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-05 11:25

你好,沒有重復(fù)填寫兩個(gè)都需要填寫的主表,自己填寫進(jìn)去。

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快賬用戶6688 追問 2021-08-05 11:27

為啥不是重復(fù)?都是填寫本期發(fā)生額,本期抵減額,減免表無非就是自己選一下減免項(xiàng)而已呀

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齊紅老師 解答 2021-08-05 11:29

你好,填寫金稅盤減免的這兩個(gè)表必須填寫,如果不填寫的話抵扣不了。

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你好,沒有重復(fù)填寫兩個(gè)都需要填寫的主表,自己填寫進(jìn)去。
2021-08-05
是的, 需要手工填寫一下的
2021-08-03
10月份這筆服務(wù)費(fèi)實(shí)際抵扣了嗎?
2019-12-13
同學(xué)你好 沒有帶出就可以自己填寫
2020-10-14
根據(jù)您提供的信息,申報(bào)增值稅的過程中,稅控盤減免稅款的相關(guān)步驟可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來說,需要填寫幾個(gè)表格以完成減免稅款的申報(bào)。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì),這是申報(bào)增值稅減免稅款的第一步,需要詳細(xì)填寫減免稅款的相關(guān)信息。 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個(gè)表格用于申報(bào)稅額抵減的情況,涉及到稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵減。 第三步主表應(yīng)納稅額減征額,這是申報(bào)增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應(yīng)納稅額減征額。
2023-11-06
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