利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%,也就是減免的是22.5%。
老師,就是小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表里面有一個(gè)減免所得稅稅額,符合小微企業(yè)減免的這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)的呀?
老師 小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免有新政策嗎 本期申報(bào)時(shí) 我沒(méi)搞懂申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)去有個(gè)所得稅年度A申報(bào),還有一個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)申報(bào),這兩個(gè)是都要申報(bào)嗎老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A107041,第一項(xiàng),符合小微企業(yè)減免所得稅怎么填呢,是什么優(yōu)惠政策呢,如果當(dāng)年就是虧損的,這個(gè)小微企業(yè)政策怎么填呢
低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【17364.91】元; 2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【21706.14】元; 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”; 4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請(qǐng)前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。 請(qǐng)問(wèn)老師這是啥意思,匯算清繳里面的提示,而且我也找不到A107040表單
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
之前是減按5%,現(xiàn)在又減半了嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)具體的文件號(hào)是多少啊
你好,文件可以參考這個(gè)。
好的 謝謝 老師 我就之前說(shuō)怎么比例不對(duì)
從一月份開(kāi)始就實(shí)行這個(gè)政策了。