主表里實(shí)際抵扣的稅款金額需要自己填寫(xiě)。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
老師你好,我想問(wèn)下我上季度有部分開(kāi)專票3點(diǎn),有3436.63元是開(kāi)1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎樣填?
老師!上季度填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,我沒(méi)有填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。(沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)免征)報(bào)表上面免征額是¥4272.19(3%。)但我?guī)っ嫔习l(fā)票都是按1%征收的¥1424.06,這要怎么辦
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開(kāi)了普票20000,未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí),要不要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我在主表填了3%的免稅額
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)票系統(tǒng)航信抵減政策,我在申報(bào)的時(shí)候填了減免稅申報(bào)明細(xì)表,如何在增值稅主表上面體現(xiàn)呀,增值稅上面有一部分是交稅的,有一部分是免稅的
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
填了保存不上呀,顯示要填減免稅申報(bào)表的第一欄第四列的金額,但是第一欄第四列的金額包含了免稅的那部分呀
你好 截圖看一下你填寫(xiě)的?
我是這樣填的
我看你減免表那個(gè)本期實(shí)際抵扣是200。所以主表應(yīng)納稅額減征額里也應(yīng)該是填寫(xiě)200。
你看減免稅申報(bào)明細(xì)表里面是有2個(gè)減免政策的,還有一個(gè)是3%減按1%的政策,如果改為200,那不是交稅交得更多呀,怎么可能是填200嘛,應(yīng)該填660.4元,但是我填660.4元保存不起呀
你好,其他的我沒(méi)看,我只看稅盤(pán),這個(gè)稅盤(pán)你填多少?然后主表就加上這個(gè)數(shù)。
減免的金額不超過(guò)你實(shí)際要,要交的金額就可以填寫(xiě)上抵扣。