你好 根據(jù)你的描述,這個期末數(shù)是-5688

老師:季度申報工會經(jīng)費,計稅依據(jù)是賬套應(yīng)付職工薪酬的季度合計數(shù),還是應(yīng)付職工薪酬-職工工資季度合計數(shù)。
老師,我做的是三季度的報表,二季度報表:應(yīng)付職工薪酬年初數(shù)是56495元,期末數(shù)是2812元,三季度應(yīng)付職工薪酬本期支付8500元,那三季度的期末數(shù)是?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬:二季度年初數(shù)是56495元,期末數(shù)是2812元,目前三季度已經(jīng)支付8500元,請問三季度年初數(shù)是?期末數(shù)是?
請問老師,以前的會計工資沒有計提,直接做費用,所以申報財務(wù)報表是資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)發(fā)職工薪酬是沒有期初數(shù)的,在第三季度是我改成計提,現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應(yīng)付職工薪酬數(shù)值,但是只是7-9月的,請問一下我需要重新計算把前面6個月算起來加進(jìn)去嗎
老師,22年9月成立的公司,現(xiàn)在什么明細(xì)賬都沒有,只有22年四季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)付職工薪酬期末余額9500元,23年一季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬期末余額是0,那這9500元表示是22年產(chǎn)生的工資,在23年一季度里支付過了,是嗎?
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進(jìn)項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進(jìn)項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?