您好,對(duì)的,這個(gè)是需要算進(jìn)去的
請問老師,以前的會(huì)計(jì)工資沒有計(jì)提,直接做費(fèi)用,所以申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)發(fā)職工薪酬是沒有期初數(shù)的,在第三季度是我改成計(jì)提,現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應(yīng)付職工薪酬數(shù)值,但是只是7-9月的,請問一下我需要重新計(jì)算把前面6個(gè)月算起來加進(jìn)去嗎
接手的新單位,按照前會(huì)計(jì)的去年末財(cái)務(wù)報(bào)表錄期初數(shù)據(jù),再做今年賬,看她去年末應(yīng)付職工薪酬掛了3萬多,問清楚之后是計(jì)提的社保費(fèi),每個(gè)月都付掉了的,但是她沒有做銀行付款回單,所以一直計(jì)提著。我要怎么弄平?
請問一下老師,我們公司一致用很老的舊的會(huì)計(jì)科目,以前的會(huì)計(jì)一致沒有計(jì)提工資社保等,我接收,6月開始做計(jì)提,習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬,我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬,設(shè)立4個(gè)子科目,看圖片,現(xiàn)在反應(yīng)過來,舊的會(huì)計(jì)科目沒有應(yīng)付職工薪酬的,按道理一級(jí)科目是不能改動(dòng)的,現(xiàn)在怎么辦啊,還能改回來應(yīng)付工資嗎,還有舊科目應(yīng)付福利費(fèi)是一級(jí)科目啊,我把福利費(fèi)做到了我改動(dòng)的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目了,
老師,我想問一下,之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)工資的時(shí)候沒有全部申報(bào)上去,導(dǎo)致發(fā)的多,報(bào)的少,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),請問我現(xiàn)在可以吧這個(gè)人的工資申報(bào)在下個(gè)月嗎,但是前提是這個(gè)人已經(jīng)離職了
由于第三季度的成本不夠 我先提前估計(jì)下個(gè)季度成本先用一下計(jì)提6萬元多的, 借勞務(wù)成本 6 貸應(yīng)付職工薪酬 6 借主營業(yè)務(wù)成本 6 貸勞務(wù)成本 6 現(xiàn)在9-11月工資就沒有計(jì)提了 直接發(fā)放 發(fā)現(xiàn)還多計(jì)提3萬元在 那我沖回多計(jì)提部分是不是 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)3萬元 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)3萬元
老師 長期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務(wù)費(fèi),具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個(gè)人代開個(gè)人發(fā)票回來,再對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對(duì)我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對(duì)嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
但是我?guī)ど鲜菦]有改之前的,我是從7月開始做計(jì)提,前面的我沒有修改過
那不影響,是可以修改的
我沒有修改更正之前的那個(gè)會(huì)計(jì)的,直接從7?開始做了計(jì)提,我資產(chǎn)負(fù)債表出來就是起初是0,期末數(shù)是7-9個(gè)月的,現(xiàn)在要申報(bào),我是按系統(tǒng)的負(fù)債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值,期初為0,有問題嗎、還是怎么樣呢
我沒有修改更正之前的那個(gè)會(huì)計(jì)的,直接從7?開始做了計(jì)提,我資產(chǎn)負(fù)債表出來就是起初是0,期末數(shù)是7-9個(gè)月的,現(xiàn)在要申報(bào),我是按系統(tǒng)的負(fù)債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值,期初為0,有問題嗎、還是怎么樣呢
沒問題,是可以按照你說的這個(gè)辦法
就是說1-6月的數(shù)值我就不管了,直接我有做計(jì)提的7-9月的數(shù)值填在期末數(shù),期初數(shù)為0嗎
嗯對(duì)。理解的是沒錯(cuò)的
應(yīng)付職工薪酬計(jì)提這個(gè)月附上個(gè)月,一正一負(fù),平了,最后申報(bào)數(shù)值不管加不加之前的,數(shù)值都說9月計(jì)提的工資嘛
嗯對(duì)這樣應(yīng)付職工薪酬就不影響了
那我?guī)ど喜恍薷母暗臅?huì)計(jì)做直接做費(fèi)用的工資,可以嗎
可以,直接做費(fèi)用的
那我就不修改之前會(huì)計(jì)沒有做計(jì)提
嗯對(duì),那樣就不處理