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請問老師,以前的會(huì)計(jì)工資沒有計(jì)提,直接做費(fèi)用,所以申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)發(fā)職工薪酬是沒有期初數(shù)的,在第三季度是我改成計(jì)提,現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應(yīng)付職工薪酬數(shù)值,但是只是7-9月的,請問一下我需要重新計(jì)算把前面6個(gè)月算起來加進(jìn)去嗎

2023-10-16 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 11:29

您好,對(duì)的,這個(gè)是需要算進(jìn)去的

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快賬用戶6873 追問 2023-10-16 11:33

但是我?guī)ど鲜菦]有改之前的,我是從7月開始做計(jì)提,前面的我沒有修改過

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:34

那不影響,是可以修改的

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快賬用戶6873 追問 2023-10-16 11:43

我沒有修改更正之前的那個(gè)會(huì)計(jì)的,直接從7?開始做了計(jì)提,我資產(chǎn)負(fù)債表出來就是起初是0,期末數(shù)是7-9個(gè)月的,現(xiàn)在要申報(bào),我是按系統(tǒng)的負(fù)債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值,期初為0,有問題嗎、還是怎么樣呢

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快賬用戶6873 追問 2023-10-16 11:43

我沒有修改更正之前的那個(gè)會(huì)計(jì)的,直接從7?開始做了計(jì)提,我資產(chǎn)負(fù)債表出來就是起初是0,期末數(shù)是7-9個(gè)月的,現(xiàn)在要申報(bào),我是按系統(tǒng)的負(fù)債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值,期初為0,有問題嗎、還是怎么樣呢

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:46

沒問題,是可以按照你說的這個(gè)辦法

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快賬用戶6873 追問 2023-10-16 11:48

就是說1-6月的數(shù)值我就不管了,直接我有做計(jì)提的7-9月的數(shù)值填在期末數(shù),期初數(shù)為0嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:50

嗯對(duì)。理解的是沒錯(cuò)的

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快賬用戶6873 追問 2023-10-16 11:55

應(yīng)付職工薪酬計(jì)提這個(gè)月附上個(gè)月,一正一負(fù),平了,最后申報(bào)數(shù)值不管加不加之前的,數(shù)值都說9月計(jì)提的工資嘛

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:56

嗯對(duì)這樣應(yīng)付職工薪酬就不影響了

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快賬用戶6873 追問 2023-10-16 12:02

那我?guī)ど喜恍薷母暗臅?huì)計(jì)做直接做費(fèi)用的工資,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-16 12:14

可以,直接做費(fèi)用的

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快賬用戶6873 追問 2023-10-16 12:25

那我就不修改之前會(huì)計(jì)沒有做計(jì)提

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齊紅老師 解答 2023-10-16 12:56

嗯對(duì),那樣就不處理

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您好,對(duì)的,這個(gè)是需要算進(jìn)去的
2023-10-16
現(xiàn)在補(bǔ)充就可以了,按照實(shí)際的金額直接應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬。
2023-10-16
當(dāng)初計(jì)提時(shí)的分錄為: 借:勞務(wù)成本 6 萬元 貸:應(yīng)付職工薪酬 6 萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 6 萬元 貸:勞務(wù)成本 6 萬元 這表示提前預(yù)估了成本,將 6 萬元的成本計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本。 沖回多計(jì)提部分的正確分錄 當(dāng)發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了 3 萬元時(shí),正確的沖回分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)付職工薪酬 3 萬元 貸:勞務(wù)成本 3 萬元 借:勞務(wù)成本 3 萬元 貸:主營業(yè)務(wù)成本 3 萬元 或者可以將上述兩步合并為: 借:應(yīng)付職工薪酬 3 萬元 貸:主營業(yè)務(wù)成本 3 萬元 原因是當(dāng)初計(jì)提時(shí)是先通過勞務(wù)成本進(jìn)行了過渡,再將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。沖回時(shí),也應(yīng)該按照相反的順序,先沖減勞務(wù)成本(如果之前有通過勞務(wù)成本過渡),再?zèng)_減主營業(yè)務(wù)成本。而你所寫的 “借:主營業(yè)務(wù)成本 - 3 萬元 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 3 萬元” 在會(huì)計(jì)原理上不太符合常規(guī)的沖回操作順序。 所以,你所提供的沖回分錄不太正確,應(yīng)按照上述正確分錄進(jìn)行沖回操作。
2024-12-13
同學(xué),你好 這個(gè)人的工資申報(bào)在下個(gè)月嗎 最好是更正申報(bào)
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職工薪酬明細(xì)表,你納稅調(diào)減了嗎?你是不是沒有調(diào)減?
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