您好,同學(xué),截個圖來看下呢
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計提,然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計提,出的報表,所以應(yīng)付職工薪酬新報表有余額,但是審計是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個余額
老師,22年9月成立的公司,現(xiàn)在什么明細(xì)賬都沒有,只有22年四季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)付職工薪酬期末余額9500元,23年一季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬期末余額是0,那這9500元表示是22年產(chǎn)生的工資,在23年一季度里支付過了,是嗎?
老師,在申報年報的時候應(yīng)付職工薪酬這個科目,在12月份沒有工資計提和發(fā)放的話,填寫年報資產(chǎn)負(fù)債表期末余額那就是0,對嗎?
老師您好,22年有一筆計提工資2000的會計分錄,一直沒有發(fā)放,現(xiàn)在已經(jīng)24年了,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付職工薪酬一直有個2000的期初余額,這樣怎么處理啊
老師,現(xiàn)在給一個公司半路建賬,只有兩個季度的資產(chǎn)負(fù)債表,第二個季度的應(yīng)付職工薪酬增加了,但是沒有產(chǎn)生費用,其他應(yīng)付款減少了,應(yīng)收賬款減少了,這是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呀
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認(rèn)收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
請教物業(yè)企業(yè)代收代付水費簡易征收表三數(shù)據(jù)怎么填?本期價稅合計額是本期收入,本期發(fā)生額是本期支出數(shù),本期實際抵扣是什么數(shù)呢?比如本期收入100本期支出80怎么填這個表?如圖
老師,專利屬于股東投入
您看下呢
您好,同學(xué),說明已經(jīng)支付了呢
就是表示22年年底的工資23年一季度支付過了是嗎?
您好,同學(xué),是這個意思的
那這個還是算22年的工資唄?
您好,同學(xué),是22年的工資