您好,這個的話,小微免稅額,是這個全部,25萬合計的租金的
老師你好,今年12月我收到房租款30萬,這次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已經(jīng)確認了收入,申報繳納了增值稅,計入其他應收款—房租。 本月我收款的賬務處理: 借:銀行存款 30萬 貸:其他應收款-45000(11月房租) 預收賬款-房租 233944.95 應交稅費—增值稅 21055.05 本月確認房租收入: 借:其他業(yè)務收入 46788.99 貸:預收賬款 —房租 467788.99 請問這樣處理可以嗎????
老師好,請問建筑業(yè)發(fā)包方和施工企業(yè)的工程結(jié)算價款為1000萬,發(fā)包方已經(jīng)支付了500萬,拖欠500萬 借:銀行存款500 應收賬款500 貸:工程結(jié)算-收入結(jié)算 1000/1.09*0.09 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)500/1.09*0.09 應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額500/1.09*0.09 當拖欠的500萬發(fā)包方支付時 借:銀行存款500 貸:應收賬款500 借: 應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額500/1.09*0.09 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是當1000萬到了確認收入時間點時,其中的500萬要做無票申報,那待轉(zhuǎn)銷項稅額要在申報表中怎么體現(xiàn)
老師您好,我公司當年利潤表收入和當年增值稅納稅申報表的銷售額不一致,原因如下:當年增值稅銷售額為開票金額,該開票金額于上年做了借方應收賬款,貸方?jīng)_減了主營業(yè)務成本;本年開票時借方銀行存款,貸方應收賬款,并借方主營業(yè)務成本,貸方應交增值稅-銷項稅,沒有走收入科目,所以導致收入和增值稅納稅申報表銷售額對不上,稅務局現(xiàn)在要求提交自查報告,請問這個是否有稅務問題。稅是正常交了,只是當時沒有確認收入并交稅,第二年開票才交稅的
借:銀行存款25萬 貸:其他業(yè)務收入37128.71 預收賬款210396.04 應交稅費2475.25 我公司是小微企業(yè),這是收了包括當期在內(nèi)以后5年的租金,確認了當期收入并計算了25萬已收款的增值稅分錄,問本季度申報增值稅時小微企業(yè)免稅銷售額應填哪個數(shù)?
9月預收了以后年度的房租做分錄: 借:銀行存款25萬 貸:其他業(yè)務收入37128.71(當年確認的收入) 貸:預收賬款210396.04(以后年度的收入) 貸:應交稅費-應交增值稅2475.25 問:預收賬款未確認收入那這個應交稅費的金額對嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那就是填25萬租金的不含稅額了對嗎? 現(xiàn)在申報表是3%征收率,但分錄是按政策的1%計算的,因為小微季度30萬內(nèi)免稅,那現(xiàn)在申報表與賬上不一致不用另外處理嗎?
嗯對,是這意思的,這樣處理的
確認一下: 上面第2問的賬上免的增值稅額與申報表上免的增值稅額不一致不用管它無需另外處理是嗎?
對的,那個不一致不需要管他
還是說分錄就按3%計算稅額,這樣就可賬表一致了呢?
不需要管他得這個
那我就在申報表上就按1%的征收率計算25萬租金的不含稅收入額填寫第10欄的小微企業(yè)免稅銷售額了對嗎
嗯對,按照1%的這個填寫的