同學(xué)你好,這樣做賬風(fēng)險(xiǎn)很大。 除了質(zhì)保金外,工程達(dá)到結(jié)算時點(diǎn)要交稅的,不論是否收到。 如果你做了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是不在申報(bào)表里體現(xiàn)的
老師,你好…我們公司今年3月份反結(jié)到2019年年底調(diào)的收入,計(jì)提了收入,借:應(yīng)收賬款500萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入4716981.14元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額283018.87元,未給對放開票。七月份收到款項(xiàng)200萬,做賬,借:銀存200萬,貸:應(yīng)收賬款200萬,暫未開票。現(xiàn)在申報(bào)7月份的增值稅,這筆收入怎么體現(xiàn),稅額怎么體現(xiàn)?
老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個成本是怎么計(jì)算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 500貸:庫存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師好,請問建筑業(yè)發(fā)包方和施工企業(yè)的工程結(jié)算價(jià)款為1000萬,發(fā)包方已經(jīng)支付了500萬,拖欠500萬 借:銀行存款500 應(yīng)收賬款500 貸:工程結(jié)算-收入結(jié)算 1000/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500/1.09*0.09 當(dāng)拖欠的500萬發(fā)包方支付時 借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500/1.09*0.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是當(dāng)1000萬到了確認(rèn)收入時間點(diǎn)時,其中的500萬要做無票申報(bào),那待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額要在申報(bào)表中怎么體現(xiàn)
建筑總包單位預(yù)交稅款(總包1000萬-分包500萬)/1.09*0.02=9.17萬元 借:應(yīng)收賬款——業(yè)主1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入917.43 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))82.56 借:工程施工——人工費(fèi)458.72 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)41.28 貸:應(yīng)付賬款——某勞務(wù)500 異地預(yù)繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅9.17 500/1.09*0.02 貸:其他應(yīng)收款——項(xiàng)目9.17 總公司次月繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(82.56-41.28) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅32.11 銀行存款9.17
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購時預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會計(jì)分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對嗎?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?