您好,是的 一般納稅人主表的25欄(期初未繳稅額 多繳為負(fù)數(shù))的數(shù)據(jù),對(duì)于本月數(shù),就是申報(bào)期上月應(yīng)交稅費(fèi),對(duì)于本年累計(jì)數(shù),就是年初需要交的稅費(fèi)。負(fù)數(shù)表示是留抵增值稅的情況。直接申報(bào)沒有問題,這是系統(tǒng)取數(shù)一般不會(huì)出錯(cuò)誤
增值稅主表 第25行是負(fù)數(shù)是 進(jìn)項(xiàng)稅留底嗎? 可以抵以后的銷項(xiàng)稅?
增值稅主表 第25行是負(fù)數(shù)是 進(jìn)比銷 大 造成的嗎?
增值稅主表 第25行是負(fù)數(shù)是 進(jìn)比銷 大 造成的嗎?
增值稅主表 第25行是負(fù)數(shù)是 當(dāng)期銷比進(jìn)大 是以前月份進(jìn)比銷 大 造成的嗎?
老師 增值稅主表 第25行是負(fù)數(shù) 當(dāng)期銷比進(jìn)大多,25行負(fù)數(shù)是以前月份進(jìn)比銷多 預(yù)留下來造成的 ,還是以前多繳增值稅造成的?
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動(dòng)嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個(gè)月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個(gè)怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師 前期滾動(dòng)下來的留底進(jìn)項(xiàng)稅 在主表哪欄體系
您好,在13行上期留抵稅額