你好,一般是進項稅大于銷項稅的原因的
老師們好!請問我增值稅申報表上25行上月期初未繳增值稅這里是為負數(shù)為多繳100多萬的狀態(tài),如果我本月開票的銷項增值稅80多萬會不會自動從這里減呀?不會我這個月開票還要交增值稅吧?原來只碰到過進項留底會自己扣掉留底的,這個期末為多繳的情況沒碰到過,不知道會不會自動從它里面扣,請問這是什么原因造成的負數(shù)?
老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負數(shù))、第30行③本期繳納上期應納稅額、第34行本期應補(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結轉的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
增值稅主表 第25行是負數(shù)是 進比銷 大 造成的嗎?
增值稅主表 第25行是負數(shù)是 進比銷 大 造成的嗎?
增值稅主表 第25行是負數(shù)是 當期銷比進大 是以前月份進比銷 大 造成的嗎?
怎么在電子稅務局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章。現(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務系統(tǒng)認證發(fā)票是月底認證還是下月初認證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務的基礎上兌換屬于套現(xiàn)嗎
會計問的 其他老師 回復說是 多繳了稅的 原因 搞不明白了
老師接觸的公司都是進項多了,多認證抵扣了,多交的可能性比較小,也有 一個企業(yè)一般是不會多交稅的
老師 前期滾動下來的留底進項稅 在主表哪欄體系
老師 前期滾動下來的留底進項稅 在主表哪欄體系 有個留抵稅額