一般納稅人、小規(guī)模納稅人是增值稅概念,與企業(yè)所得稅沒有直接關(guān)系呀。
老師,我們公司前半年是小規(guī)模小微企業(yè)。后半年是一般納稅人,企業(yè)所得稅匯算需要填寫A107040表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎?,或者還填什么
老師我是小規(guī)模企業(yè),第二季度填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,我的利潤總額是11萬,為什么填寫后本期應(yīng)補(bǔ)稅所得稅額那里還是0,不用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是8月轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,之前小規(guī)模期間減免的所得額應(yīng)該填在哪里
老師,轉(zhuǎn)為一般納稅人后,之前小規(guī)模期間企業(yè)所得稅優(yōu)惠的20%,在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)這部分應(yīng)該在那填
老師,你好。小規(guī)模納稅人年中轉(zhuǎn)一般納稅人,企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金該怎么填寫呢,應(yīng)該填那個(gè)數(shù)呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?