n你好是不是有虧損的
季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額小于100萬、按0.05繳納企業(yè)所得稅、在哪里減免申報(bào)的、是A201030減免所得稅明細(xì)表里填寫嗎
請(qǐng)問老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤(rùn)總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請(qǐng)問利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
請(qǐng)問老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3季度總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤(rùn)總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請(qǐng)問利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
老師我是小規(guī)模企業(yè),第二季度填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,我的利潤(rùn)總額是11萬,為什么填寫后本期應(yīng)補(bǔ)稅所得稅額那里還是0,不用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,第四季度季報(bào),利潤(rùn)總額為正,但是我申報(bào)所得稅預(yù)繳表的時(shí)候填寫的利潤(rùn)總額為0,有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,想問下一般納稅人的印花稅申報(bào)中,是要按銷售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報(bào)的嗎?還是只用申報(bào)銷售合同金額的呢?
老師好 公戶收到的貨款,未開發(fā)票,這種就是未開票收入是嗎?這種收入是和正常的開票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)做的賬,她為什么成本設(shè)了一個(gè)一級(jí)科目開發(fā)間接費(fèi),然后又從這個(gè)開發(fā)間接費(fèi)再轉(zhuǎn)入開發(fā)成本里邊二級(jí)科目的開發(fā)間接費(fèi)分配轉(zhuǎn)入呢?
和主播成立個(gè)體戶簽訂合同,合同內(nèi)容包含對(duì)主播的個(gè)體戶有補(bǔ)貼扶持可以嗎?
食品經(jīng)營(yíng)許可證如何辦理
汽車固定資產(chǎn) 有5年和10年的
老師,單位有個(gè)臨時(shí)工,從2月到四月份的工資是1800,這個(gè)月發(fā)放。之前也沒有計(jì)提也沒申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月一起發(fā)放,應(yīng)該怎么記賬?
老師工商年報(bào)填寫好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負(fù)債不匹配,繼續(xù)保存即可還是怎么辦,因?yàn)槭潜A?位所以不平
老師您好,公司在閑魚買了二手商品沒有發(fā)票,稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢?
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是有虧損,我沒看見彌補(bǔ)以前虧損這個(gè),確定是彌補(bǔ)了,老師這樣我還需要計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄嗎?
你好,不用的,你不繳納的時(shí)候直接不用做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。