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老師我是小規(guī)模企業(yè),第二季度填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,我的利潤(rùn)總額是11萬,為什么填寫后本期應(yīng)補(bǔ)稅所得稅額那里還是0,不用交企業(yè)所得稅嗎?

2022-07-14 18:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 18:46

n你好是不是有虧損的

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快賬用戶5937 追問 2022-07-14 18:47

是有虧損,我沒看見彌補(bǔ)以前虧損這個(gè),確定是彌補(bǔ)了,老師這樣我還需要計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:56

你好,不用的,你不繳納的時(shí)候直接不用做。

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快賬用戶5937 追問 2022-07-14 19:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-14 19:52

不用客氣,工作愉快。

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n你好是不是有虧損的
2022-07-14
您好,填的是本年度的利潤(rùn)總額
2021-01-11
問利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0, 填寫0 沒有收入 增值稅也是0
2021-10-02
您好,1.第三季度所得稅0,1-20還是虧損,不交稅 2.是按照本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫 3.不用計(jì)提這個(gè)季度的企業(yè)所得稅
2023-12-25
你好,這個(gè)利潤(rùn)總額1萬是年累積的嗎?如果是的話,1萬*5%-前兩個(gè)季度預(yù)繳 如果累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)20萬,你的第三季度所得稅利潤(rùn)總額填寫負(fù)20萬 負(fù)數(shù)不需要繳納的不用計(jì)提,你需要交才計(jì)提
2023-12-25
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