你好,有的,咱計(jì)提的是屬于應(yīng)發(fā)工資,應(yīng)發(fā)工資,扣除去個人所得稅,社保等這些之后就屬于實(shí)際發(fā)放的。
老師好,個稅系統(tǒng)里報(bào)的工資3000,但實(shí)際發(fā)放的2800,扣款200,那我做賬時(shí)再把多計(jì)提的200沖回嗎?沖回后賬上的數(shù)和個稅系統(tǒng)的數(shù)不一致,這樣可以嗎?影響年報(bào)嗎
老師,房地產(chǎn)行業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)土地銷項(xiàng)抵減是什么意思,這個數(shù)據(jù)和土地價(jià)款結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有什么關(guān)系嗎?數(shù)據(jù)之間的邏輯是什么?
老師 請問物業(yè)費(fèi)臺賬與系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)核對應(yīng)該怎么核對?臺帳里有往年舊欠當(dāng)期應(yīng)收和實(shí)收 系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)包含了所有舊欠和當(dāng)期應(yīng)收實(shí)收合計(jì) 對賬的話各數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系是什么樣的關(guān)系?比如誰加誰等于誰才是對的?
老師,每個月的開票系統(tǒng)上面的開票資料統(tǒng)計(jì)表,有銷項(xiàng)正數(shù),銷廢正數(shù),銷項(xiàng)負(fù)數(shù),最后實(shí)際銷售金額和這幾個數(shù)什么關(guān)系呢,怎么算的呢,這些數(shù)含稅還是不含稅呢
老師,個稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)和賬上計(jì)提和實(shí)際支付的數(shù)之間有什么邏輯關(guān)系嗎?
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務(wù)師報(bào)名補(bǔ)報(bào)名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個公式是啥意思?也聽不懂這幾個項(xiàng)的意思 “稅收金額”=實(shí)際發(fā)生額-本年支付上年計(jì)提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計(jì)提且已在本年度匯算清繳前支付金額
老師您好,我們公司是一個小規(guī)模物業(yè)公司,因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)很難收,所以我們這里的物業(yè)公司基本都是收到物業(yè)費(fèi)才確認(rèn)收入,沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制,現(xiàn)在稅務(wù)局不愿意,要讓改2024年的匯算清繳,把2024未收到的物業(yè)費(fèi)都確認(rèn)收入,但是在2025年1到6月收到的2024的物業(yè)費(fèi),也在當(dāng)月確認(rèn)收入了,請問我應(yīng)該怎么做,把2025年的帳重新做嗎?
我是個體工商戶1-3月有開票,是定期定額戶,第二季度4月份改成查賬征收,個稅系統(tǒng)報(bào)稅系統(tǒng)把1-3月銷售額也統(tǒng)計(jì)了,這樣要怎么申報(bào)
交易金融資產(chǎn)電子稅務(wù)平臺上傳報(bào)表,填在短期投資里嗎?
請問,公司剛成立,前期業(yè)務(wù)量很小,防止出現(xiàn)成本倒掛的現(xiàn)象,將設(shè)備折舊計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在業(yè)務(wù)量逐漸增加,從7月份開始將設(shè)備折舊計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
實(shí)際發(fā)放的是個稅申報(bào)的?但是個數(shù)申報(bào)里面不是 有個收入,還需要填寫扣除項(xiàng),那么比如我賬務(wù)計(jì)提了10萬,扣除項(xiàng)1萬,發(fā)本年發(fā)了5萬,那么個稅申報(bào)我申報(bào)的數(shù)據(jù)是收入填5萬,扣除項(xiàng)填1萬?怎么和賬務(wù)對上呢?
個稅申報(bào)系統(tǒng)里的收入是什么?也沒有扣除的收入。 然后計(jì)算個人所得稅的時(shí)候可以夠扣。
計(jì)提應(yīng)發(fā)工資10萬,申報(bào)個人所得稅的收入就填寫10萬,然后扣除的部分是單獨(dú)填寫的。
那是個稅申報(bào)的數(shù)和計(jì)提的數(shù)一樣?計(jì)提10萬工資,個稅申報(bào)10萬工資,計(jì)提的在實(shí)際發(fā)的時(shí)候不是要扣除?那么個稅申報(bào)也是按照計(jì)提數(shù)申報(bào),然后填寫扣除數(shù)?
是的,計(jì)提10萬應(yīng)發(fā)工資填寫在收入那一欄里面,然后其他的像個人社保啊,贍養(yǎng)父母的子女教育等等,這些都是單獨(dú)填寫,最后算出來就是交多少個稅。
申報(bào)個稅收入欄應(yīng)該和計(jì)提的工資數(shù)一致是吧? 然后實(shí)際工資是申報(bào)個稅收入減去扣除數(shù)的余款是吧?。?
是的,您這兩個描述是對的。
嗯呢嗯呢
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。