?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師您好,請問農(nóng)戶直接生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的是吧,那如果開了發(fā)票給企業(yè),要交經(jīng)營所得稅嗎?還是可以連所得稅都免了,謝謝!
您好,我想問一下,旅游業(yè)開發(fā)票,現(xiàn)在是免稅的,但是企業(yè)所得稅不免,那發(fā)票該怎么開? 開發(fā)票內(nèi)容是旅游服務費。一般納稅人,開發(fā)票的時候稅率可以選擇“免稅”,但那樣的話企業(yè)所得稅怎么扣呢?是將扣除企業(yè)所得稅以后的金額填進金額欄嗎?
自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,開發(fā)票的時候開的是免稅的,這種是免增值稅塞,還有企業(yè)所得稅申報的時候是不是填在所得減免里,需不需要找成本
老師1、今年簽的合同、今年開的票免增值稅、但是工期很長做的明年了,如果明年增值稅不免,那我開票是開免稅還是開百分之3? 2、今年企業(yè)所得稅是按照利潤總額100萬一下2.5% 100-300萬 5% 超過300萬是不是全部25%?
老師,如果小規(guī)模納稅人,自產(chǎn)自銷的,就是那種農(nóng)產(chǎn)品,開發(fā)票都免稅的那種,如果2022年12月末,結轉本年利潤到利潤分配未分配利潤里面去,是貸方二十多萬,是不是意思要繳納二十多萬的企業(yè)所得稅,要繳納多少錢呢?
你好我們是商貿(mào)公司,成本過高稅務,稅務局讓我們寫說明,請問有模板嗎
老師,您好!有一個客戶,款項已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負債表的時候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個月了,昨天在做申報時忘記做資源稅零申報了,今天申報可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
您好,增值稅:自產(chǎn)土豆蘋果銷售免稅,發(fā)票稅率欄選 免稅 ,10萬元銷售額填增值稅申報表 免稅銷售額 欄(小規(guī)模第12欄,一般人附表一免稅欄)。 企業(yè)所得稅:自產(chǎn)土豆蘋果所得免征企業(yè)所得稅,填A107010免稅收入欄和A107020所得減免欄;其他非免稅利潤小于等于300萬按5%計稅(小微企業(yè)優(yōu)惠),大于等于300萬全額按25%計稅,需嚴格分開核算免稅與應稅收入并留存種植銷售憑證備查。