你好!收入都是不含稅金額,申報(bào)看實(shí)際銷售金額那一行就可以
老師,我們這個(gè)月開了個(gè)1%的負(fù)數(shù)銷項(xiàng)票,假如不含稅金額-1000,稅額-10和一個(gè)9%的正數(shù)銷項(xiàng)票假如不含稅2000,稅額180,他們之間算銷項(xiàng)稅額怎么算的
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問該怎么操作呢?
請(qǐng)問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問怎么填呢
汽車行業(yè),上游企業(yè)廠里系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù), 我沒明白其實(shí)對(duì)方開票給我票面金額是就對(duì)應(yīng)這個(gè)欄次(銷售總金額且含稅的)為什么對(duì)方系統(tǒng)顯示開票價(jià)呢
老師,每個(gè)月的開票系統(tǒng)上面的開票資料統(tǒng)計(jì)表,有銷項(xiàng)正數(shù),銷廢正數(shù),銷項(xiàng)負(fù)數(shù),最后實(shí)際銷售金額和這幾個(gè)數(shù)什么關(guān)系呢,怎么算的呢,這些數(shù)含稅還是不含稅呢
老師,請(qǐng)問公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報(bào)時(shí)需要填寫哪些報(bào)表?
老師,我個(gè)人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開普票和增票一樣嗎
老師,請(qǐng)問公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
2024年新成立的企業(yè),在做所得稅企業(yè)匯算時(shí)應(yīng)該表單選擇哪些
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完已經(jīng)不能使用怎么報(bào)廢怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問一下,我這個(gè)開了外經(jīng)證,但沒開發(fā)票有沒有關(guān)系?
同行們,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本158.32元一般在年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個(gè)項(xiàng)目里?
老師你好,新注冊(cè)的一家公司一季度開了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會(huì)計(jì)一季度報(bào)稅時(shí)營(yíng)業(yè)成本,管理費(fèi)用都是隨便寫的,營(yíng)業(yè)收入200000,營(yíng)業(yè)成本180000,管理費(fèi)用20160利潤(rùn)-160,這個(gè)季度注銷時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表可以這樣填嗎,營(yíng)業(yè)收入-200000營(yíng)業(yè)成本-180000管理費(fèi)用-20160
報(bào)稅系統(tǒng)這些金額含稅嗎?
你好!都不是含稅金額
老師報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)歸集銷項(xiàng)發(fā)票有時(shí)候和開票系統(tǒng)匯總的對(duì)不上是吧?
應(yīng)該是一樣的,除非你當(dāng)期有不開票收入