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老師,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表中,實際發(fā)生額這列,如附件,我填寫的金額是20年實際支付的金額,要把20年計提在21年5.31之前已經(jīng)支付的金額也加上去嗎
老師,公司為股東派駐的某員工計提社保,但一直未支付,前兩年每年匯算清繳都調(diào)增了,今年2月份將以前未支付的社保全部都支付了,填匯算清繳表時,賬載金額填2021年計提的金額(薪酬-科目貸方發(fā)生額),實際發(fā)生額和稅收金額是按2021年支付金額加上在今年2月份支付以前年度的數(shù)據(jù)嗎
在2027年12月31日前,居民個人年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補稅的,或者年度匯算青繳補稅金額不超過400元的,可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳,這是啥意思,12萬怎么來的
稅收金額不是取兩者小的么?這個公式是啥意思?也聽不懂這幾個項的意思 “稅收金額”=實際發(fā)生額-本年支付上年計提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計提且已在本年度匯算清繳前支付金額
增資企業(yè)指的是投錢的一方,還是收錢的一方
老師:法院拍賣的廠房沒有開到發(fā)票,要計提折舊嗎?
老師,個體工商戶經(jīng)營所得,銷售貨物的收入填寫哪一行?
老師,你好,我公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方未實繳出資,現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)占比超過20%,稅務(wù)認(rèn)定不能以0元轉(zhuǎn)讓,要有轉(zhuǎn)讓價,但是新股東也不會打這個錢給轉(zhuǎn)讓方,怎么理解
我們是私立學(xué)校,并且是一般納稅人,如果按教育局每年給我們下發(fā)的收取學(xué)生指標(biāo)數(shù)量超了的話,超過的這個數(shù)量學(xué)費不免稅,那么增值稅要按多少收取
老師您好,客戶公司從今個月(7月)開始以后的門診鋪面租金都從診所的銀行賬號直接轉(zhuǎn)到房主賬號上了。(不私下轉(zhuǎn)賬了)。您看需要客戶提供什么資料給我們代理記賬嗎?
農(nóng)產(chǎn)品蔬菜自產(chǎn)自銷,開蔬菜產(chǎn)自銷發(fā)票需要什么條件?
老師您好,請問下,屬于虛開發(fā)票的情形有哪些
你好!我想請問一下和代賬公司交接,具體需要交接哪些事項,需要注意什么?謝謝
您好,去年貸款利息已做賬,忘記申請發(fā)票了,今年六月份才發(fā)現(xiàn),然后開了普通發(fā)票,需要怎么處理[疑問][疑問][疑問][疑問]
您好,稅收金額并非直接等于實際發(fā)生額,需調(diào)整跨年度支付部分, 稅收金額 = 實際發(fā)生額 - 本年支付的上年計提且已在上年度匯算清繳列支部分 %2B 本年計提且已在本年度匯算清繳前支付金額,目的是避免重復(fù)扣除或漏扣,確保符合稅法 實際支付 要求,最終稅收金額還需與稅法允許的扣除限額比較取小值。
這種情況,賬載金額不就<實際發(fā)生額么!??!圖片上的意思是跨年補發(fā)吧
您好,是的,補發(fā)的前一年沒有發(fā),賬載大于稅收
稅收金額為什么小于等于賬載金額????什么時候<什么時候=
您好,小于:沒有按人事工資申報收入,少申報。匯繳前沒有發(fā)放的工資,還欠員工的 等于:完全按工資表申報,匯繳前也全部發(fā)放了
同樣是一個問題。您倆解釋的也不一樣啊
您好,我們都說了沒有發(fā)放,稅法不認(rèn),一樣的意思呀
可是我覺得你們說的意思不一樣,雖然是稅法不認(rèn)。。。。。但是你們一個是從這個方面講的,另一個是從另一方面講的。綜合起來跟我說一下不行嗎?詳細(xì)點?我如果會或者一點就通,我能在這一直問嗎
哦哦,我不知道該咋綜合講,我就是說我的思路,唯一的標(biāo)準(zhǔn)是 申報收入、賬載、實發(fā)(包含個稅和個人社保),這3個最小值是稅法認(rèn)同的, 這樣是不是好理解呀
申報收入又是什么???? 有啥不知道咋綜合講的呢?不是看懂了她說的了么。我只是想讓你倆說的摻和起來。因為我覺得你倆解釋的不是一個層次?。。?!你還非得說是一樣的,要是一樣的。我還問干啥
您好,申報收入就是個稅扣繳端申報到稅務(wù)局的金額 各人理解不一樣,我看老師說的也是看3個最小值 我不是牽強,因為一個法條100人就有100個看法,這是我的專管員說的
她上面都沒提到個稅!?。?
您好,稅收金額是要考慮個稅系統(tǒng)里的申報金額,您說的是這個么,沒有申報個稅是不讓稅前扣的
我不明白她說的補發(fā)工資那里,說 可能等于賬載金額。為什么是可能?還有什么情況是不等于的????
您好,我也不能亂猜,@樸老師,問一下嘛
您看我寫的這個對嗎?全面嗎?能看懂嗎
您好,我認(rèn)為補發(fā)不能算上,補發(fā)的上年是調(diào)增的,本年發(fā)了,在5年以內(nèi),。我們要更正申報上年,把調(diào)增給調(diào)回來,其他我認(rèn)為都合適,就是我覺得是20和后面的數(shù)值來比較
我又蒙圈了。我寫的 補10+實發(fā)20 說的是補23年的10,發(fā)放24年的20。 加起來的30是24年實際發(fā)放的呀。24年實際發(fā)放的為什么是20不是30。 還有您說的更正申報是怎么回事?實際發(fā)放金額不應(yīng)該次年5月之前發(fā)放的嗎?怎么,五年之內(nèi)發(fā)放工資就可以更正申報?那工資在五年之內(nèi)發(fā)放不就行了嗎
您好,咱這么想,按您說的第1個 30大于20,稅法怎么可能讓我們扣30,會計利潤里就只有20的工資成本費用 2.發(fā)票在匯繳時沒有來也是先調(diào)增,匯繳后再來發(fā)票,去更正申報匯繳申報表,發(fā)工資也是一樣的道理的