不您好,現(xiàn)代服務(wù),有個(gè)考試服務(wù),這個(gè)
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1發(fā)生有關(guān)金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下: 1)2月5日,以存出投資款從二級(jí)市場購入乙公司股票,并通過“交易 性金融資產(chǎn)”科目核算。購入股票支付價(jià)款1010萬元,其中包含已 宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬元。另支付交易費(fèi)用2萬元,取得 增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.12萬元。2月22日,收到乙 公司發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬元。2 (2)2月末,持有乙公司股票的公允價(jià)值為1030萬元。 (3)3月31日,通過二級(jí)市場出售所持有的全部乙公司股票,實(shí)際取得價(jià) 款1047.8萬元,轉(zhuǎn)讓該股票應(yīng)交的增值稅稅額為2.14萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的 金額單位用萬元表示) 甲公司與該股票相關(guān)的業(yè)務(wù)導(dǎo)致第一季度營業(yè)利潤增加的金額=-2+30+17.8-2.14=43.66(萬元) 老師你好我的問題是利潤里扣除了增值稅的銷項(xiàng)稅但是為什么銷項(xiàng)稅不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
某職業(yè)學(xué)院為小規(guī)模納稅人所屬非獨(dú)立核算的培訓(xùn)中心將閑置的客房對(duì)外提供服務(wù)取得信現(xiàn)金五百元(為不含稅住宿費(fèi)收入)增值稅稅額為三十元根據(jù)相關(guān)憑證編制會(huì)計(jì)分錄,老師,因?yàn)槲覄倢W(xué),所以不太熟悉。銀行存款應(yīng)該填多少呢?
某職業(yè)學(xué)院為小規(guī)模納稅人所屬非獨(dú)立核算的培訓(xùn)中心將閑置的客房對(duì)外提供服務(wù)取得信現(xiàn)金五百元(為不含稅住宿費(fèi)收入)增值稅稅額為三十元根據(jù)相關(guān)憑證編制會(huì)計(jì)分錄老師,為什么跟上一個(gè)回復(fù)的不一樣呀?
某職業(yè)學(xué)院為小規(guī)模納稅人所屬非獨(dú)立核算的培訓(xùn)中心將閑置的客房對(duì)外提供服務(wù)取得信現(xiàn)金五百元(為不含稅住宿費(fèi)收入)增值稅稅額為三十元根據(jù)相關(guān)憑證編制會(huì)計(jì)分錄老師,為什么跟上一個(gè)回復(fù)的不一樣呀?老師,為什么三次都不一樣呀?
老師2025年1季度沒有收入用做賬嗎
麻煩老師,勞務(wù)公司,就是勞務(wù)派遣和勞務(wù)分包嗎?還有什么呢
老師,請(qǐng)問下,如果我改了其他應(yīng)付款,這個(gè)七月的申報(bào)表要重新去更正申報(bào)嗎?
老師,個(gè)體工商戶可以申報(bào)員工的工資嗎
跨區(qū)域個(gè)稅申報(bào)是不是外經(jīng)證受理月份開始申報(bào),到反饋后結(jié)束
老師,員工購買了靈活就業(yè)社保,公司給他添加參保登記,當(dāng)月是靈活就業(yè)扣社保還是公司這邊扣社保費(fèi)用
老師,第一季度從業(yè)人數(shù),季初人數(shù)是本年度1月份的?還是上年12月份的呢?
請(qǐng)問工程公司收到貨物運(yùn)輸,公路運(yùn)輸票9個(gè)點(diǎn)可以抵扣嗎?可以用于成本嗎?
老師,往年漏記了對(duì)方轉(zhuǎn)的銀行匯款單收入11萬?,F(xiàn)在應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄讓賬平衡。
老師,如果老板從公司借款,需要怎么繳納所得稅和增值稅呢