借銀行存款200 貸應(yīng)付職工薪酬社保, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 借應(yīng)付職工薪酬社保, 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
老師你好 我這有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問(wèn)題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒(méi)有發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來(lái)有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒(méi)有給直接退回來(lái),而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因?yàn)樯绫Y~戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒(méi)了單位部分多交的錢。因?yàn)閭€(gè)人正??凵绫YM(fèi)用,需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問(wèn)問(wèn)分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
老師好,請(qǐng)問(wèn),我單位1月的時(shí)候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應(yīng)該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個(gè)月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費(fèi)只交了133個(gè)月,實(shí)際上應(yīng)該交134個(gè)月,但是最后一個(gè)月社保局沒(méi)扣錢了,然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個(gè)月的醫(yī)保費(fèi),然后因?yàn)閱挝徊糠肿詈笠粋€(gè)月沒(méi)扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個(gè)月沒(méi)有給員工交的單位部分社保費(fèi)發(fā)給員工,應(yīng)該怎么做分錄,用什么原始憑證
老師您好,我想問(wèn)下我公司有一個(gè)員工公積金交多了,然后退回到公司公積金賬戶,沒(méi)退回到銀行賬戶,然后單位部分8000元,個(gè)人部分7000元。共計(jì)15000元,無(wú)法退到銀行賬戶,只能少繳納本月公積金,然后單位部分全部抵完,最后應(yīng)交5萬(wàn)元,實(shí)繳39000,最后賬戶里個(gè)人部分還剩4000元沒(méi)抵完。我應(yīng)該怎么入賬呢?
老師,有個(gè)社?;鶖?shù)調(diào)整的問(wèn)題想了解一下。比如養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計(jì)提的社保,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)基數(shù)調(diào)整僅僅只是個(gè)人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因?yàn)?,單位部分的是單位繳納,個(gè)人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時(shí)候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個(gè)員工已經(jīng)離職了,當(dāng)時(shí)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)從工資里面扣了,現(xiàn)在說(shuō)是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票的,七月份才開(kāi)始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師好,1,請(qǐng)問(wèn)24年度計(jì)提的年終獎(jiǎng),借管理費(fèi)用一管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng)。25年發(fā)放的,借應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng) 貸:銀行存款。那么這樣我們的第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬貸方<第二行實(shí)際發(fā)放的職工薪酬(第二行是25年1至9月個(gè)稅申報(bào)累計(jì)數(shù))。請(qǐng)問(wèn)這種情況該怎么辦?2,不可分割的福利費(fèi),第一行計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬了,因?yàn)槭遣豢煞指畹?,就沒(méi)有給員工報(bào)個(gè)稅,嗯,需要記入第二行實(shí)際支付的職工薪酬嗎?
應(yīng)稅憑證名稱 怎么填寫? 計(jì)稅金額 按購(gòu)買和銷售 發(fā)票的不含稅金額對(duì)不?應(yīng)稅憑證數(shù)量咋填?
老師,我們單位項(xiàng)目驗(yàn)收,來(lái)的五位專家,每人專家評(píng)審費(fèi)是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,每個(gè)人應(yīng)該打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 還是發(fā)票不含稅價(jià)(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我們接的訂單要發(fā)到韓國(guó),需要做哪些申請(qǐng)嗎?
老師你好 我們公司在進(jìn)行融資,對(duì)方要求提供盡調(diào)資料 1??財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中的銷售數(shù)據(jù)的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 2??銷售價(jià)格的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 這種怎么回答呀?我們已經(jīng)提供了預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
老師在嗎 我的問(wèn)題是建筑施工單位的賬務(wù)處理和科目設(shè)置
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬(wàn),資本公積余額30萬(wàn),甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模社區(qū)食堂買的餐桌有4000元,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
向別的公司租賃一年的設(shè)備,款未付,票已開(kāi)怎么寫會(huì)計(jì)分錄?