同學你好 做往來就可以
單位員工應該2019年退休 但沒辦理退休手續(xù) 今年1月份才辦理 單位去年為他多交了一年的社保費 今年辦理退休時 社保局把多交的社保費退回來了 單位怎么做會計分錄 涉及到跨年了 單位返還給個人多扣的社保費 怎么做賬 謝謝老師
2020年12月社保剛繳納,之前一直沒有計提單位部分,1-7月份扣了員工個人部分的社保,8-12月沒有扣,扣除的金額跟社保繳費個人部分的金額還不一致,還有一個員工A是另一個分公司甲繳納的,然后我們把甲代A交的保險個人跟單位部分支付給甲?,F(xiàn)在的情況是A應該補交個人部分保險2926.46元,還有個員工應補交個人部分1399.67元。我這個該怎么調(diào)賬啊,好亂
老師好,請問,我單位1月的時候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費只交了133個月,實際上應該交134個月,但是最后一個月社保局沒扣錢了,然后員工一次性補足剩下的167個月的醫(yī)保費,然后因為單位部分最后一個月沒扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個月沒有給員工交的單位部分社保費發(fā)給員工,應該怎么做分錄,用什么原始憑證
已知單位提前發(fā)一個月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因為6月退休,所以采?。翰蛔屗嘶貋?,而是從之后給他下發(fā)的退休金扣回來,對應的相關分錄怎么做? 就是6月賬務計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如: 計提工資100,退休本應發(fā)500 ,那扣完就沒得發(fā)退休的,還欠500就再延期到下月扣,一直扣到夠就停,之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位,單位再將個人部分再退還給個人,繳納6月社保分錄如何做?退回個人如何做
已知單位提前發(fā)一個月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因為6月退休,所以采?。翰蛔屗嘶貋?,而是從之后給他下發(fā)的津貼、退休扣回來,對應的相關分錄怎么做? 就是6月分賬務計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如: 計提工資100,退休本應發(fā)500 ,那扣完就沒得發(fā)退休的,還欠500就再延期到下月扣,一直扣到夠就停,之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、(補充說明:社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位,個人部分再退還給個人,繳納6月社保分錄如何做?退回個人如何做)
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
你好老師,怎么做往來呢,不太理解
醫(yī)保系統(tǒng)沒有給我扣款,我沒有憑證去計提費用
你們做其他應付款 然后發(fā)給員工 借其他應付款 貸銀行存款
那其他應付款不就一直有余額了嗎
同學你好 沒有 你計提單位i部分的做 借應付職工薪酬 貸其他應付款 這樣
我們一般沒有計提,就是直接借管理費用,社會保障費。貸銀行存款出去了
老師的意思是,我2月的,直接借社會保障費,貸銀行存款嗎,那如果這樣的話,費用部分不是需要憑證嗎,社保局在2月已經(jīng)沒有扣我單位的款了,那我要拿什么憑證去做賬呢
同學你好 這個都是需要計提的
那我計提的時候要附什么憑證呢
同學你好 這個需要有回單
但是2月醫(yī)保局已經(jīng)沒有扣我們單位的錢了,沒有回單怎么辦呢
是不是可以把直接返還給員工的社保費用放到工資表里呢,以什么名稱返還呢
不能 這個你們最好是交到社保局