你好 是的, 免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額%2B外銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項稅 如果你不好區(qū)分,按照稅務(wù)局的要求,你們就不可以出口退稅了
內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是(總銷項-總進(jìn)項+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)/總不含稅收入 這公式么?假設(shè)沒有進(jìn)項留抵的情況下。 出口企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是【(總內(nèi)銷銷項+出口免稅收入*征收率)-(總進(jìn)項-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)】/(內(nèi)銷不含稅收入+出口免稅收入) 這公式么?
老師,出口退稅改免稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額=全部進(jìn)項*免稅銷售額/全部銷售額 中的當(dāng)期全部進(jìn)項包括待認(rèn)征進(jìn)項稅額嗎
某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細(xì)賬有關(guān)數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進(jìn)項稅額400萬元,銷項稅額600萬元 外銷產(chǎn)品:進(jìn)項稅額550萬元 出口無銷項稅額 該企業(yè)采用免、抵、退進(jìn)行出口退稅核算,經(jīng)計算企業(yè)出口退稅總額為350萬元計算:1.出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負(fù)擔(dān)的進(jìn)項稅額=(3空)
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅:本月進(jìn)項額35萬,內(nèi)銷銷項額20萬,出口額銷項額17萬,免抵退應(yīng)退多少稅額?
老師你好,假如出口生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷銷售額為10萬,銷項稅額為1.3萬,進(jìn)項稅額為2萬,出口銷售額為20萬,免抵退稅為2.6萬,應(yīng)退稅額為0.7萬,綜合稅負(fù)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,那我就按:免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額+外銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項稅 這個去進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以吧,您說的不可以出口退稅是指當(dāng)期還是以后期間都不可以?
你分不清進(jìn)項啊,那么稅務(wù)局就認(rèn)為你們核算不準(zhǔn)確,就不允許你們出口退稅了
老師,那我就按這個:免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額+外銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項稅去計算唄
可以的,你按照我的公式的