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內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是(總銷項(xiàng)-總進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/總不含稅收入 這公式么?假設(shè)沒有進(jìn)項(xiàng)留抵的情況下。 出口企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是【(總內(nèi)銷銷項(xiàng)+出口免稅收入*征收率)-(總進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)】/(內(nèi)銷不含稅收入+出口免稅收入) 這公式么?

2022-04-30 11:49
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-01 07:13

您好 內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)=(總銷項(xiàng)-總進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵)/總不含稅收入 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%

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您好 內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)=(總銷項(xiàng)-總進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵)/總不含稅收入 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%
2022-05-01
只要免稅部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了 你出口免稅部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是哪些自己知道吧 公式算的不準(zhǔn)
2024-04-11
你好 是的, 免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額%2B外銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅 如果你不好區(qū)分,按照稅務(wù)局的要求,你們就不可以出口退稅了
2023-09-29
您好!進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在表二里面,有個(gè)出口退稅相關(guān)的選項(xiàng),你找下看,或者你截個(gè)圖上來
2023-02-04
同學(xué)您好,問題正在解答中,請(qǐng)稍后
2022-12-23
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