查詢報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額,可以登錄《中國海關(guān)單一窗口》,在“我要查”頁面,點擊“關(guān)單通”,然后輸入報關(guān)單號進(jìn)行查詢。 另外,如果是查詢該報關(guān)單號在增值稅申報表對應(yīng)月份的進(jìn)項稅額,可以參考以下步驟: 1.打開《增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺》,輸入密碼,默認(rèn)密碼一般是12345678。 2.進(jìn)入認(rèn)證平臺系統(tǒng),點擊左上角的“發(fā)票勾選”。 3.進(jìn)入發(fā)票勾選界面,選擇日期范圍,就可以查看所有進(jìn)項發(fā)票。

老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報關(guān)單和進(jìn)項票,報關(guān)單有三個商品明細(xì),開的進(jìn)項票只對應(yīng)報關(guān)單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進(jìn)項票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項金額:6132.74,稅額:797.26 報關(guān)單對應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
申報表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費的發(fā)票,申報表加上了這個金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額并沒有顯示(因為是普票),這種應(yīng)該怎么處理?
老師。我要查3月份的未交所得稅吧,等于銷項-進(jìn)項對吧,不是說現(xiàn)在留抵退稅嗎,也不知道什么時候退,那這個工業(yè)報表應(yīng)交增值稅怎么填呢
管理員那邊對應(yīng)我們單證缺失,要對之前已經(jīng)退稅的報關(guān)單號,作免稅處理,對應(yīng)進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,就是說出口免稅,不退不抵 那要補(bǔ)稅是嗎 像這種情況 我不太清楚要怎么做, 比如對應(yīng)進(jìn)項有哪些我是怎么查詢 開票軟件 查詢的話但稅控盤已經(jīng)注銷了 用的是全電
查詢該報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額。我應(yīng)該怎么查看增值稅申報表對應(yīng)月份的進(jìn)項嗎,我不太知道怎么查這個報關(guān)單的進(jìn)項稅額 主要是稅控盤已經(jīng)注銷了 只有全電系統(tǒng)
老師,這種憑證能在稅前合法扣除嗎?
老師好,我們24年虧損34000,23年虧損15000,25年沒有營業(yè),這個月開始營業(yè),有3萬的進(jìn)項需要給對方開票,請問這種情況第四季度需要交所得稅嗎
老師,看一下,這個我做的對不對
老師請問,我們支付一筆投標(biāo)保證金。若沒中標(biāo)會退回保證金及相對應(yīng)期間的利息(按銀行利息),現(xiàn)在保證金已退回,利息的話對方要求開具相關(guān)利息發(fā)票,請問這個我們能開嗎。我們經(jīng)營范圍沒有這塊,這個也是偶然的不是經(jīng)常性的。
小規(guī)模公司,賣掉自己常用的貨車,辦理過戶的時候 開了一張二手車銷售發(fā)票 金額為10000,稅額為0,請問這個業(yè)務(wù)怎么申報增值稅
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,請問一下財務(wù)審核合同一般審核一些什么呀
請問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)10月銷售出庫產(chǎn)品成本,應(yīng)該與10月開票收入和未開票收入對應(yīng)?
老師,老板在外面餐飲服務(wù)店的沖值(有員工聚餐也有招待客人),費用應(yīng)做到什么科目里
@董孝彬老師早上好!