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關(guān)于管理員對之前已退稅的報關(guān)單號作免稅處理,對應(yīng)進項要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,即出口免稅不退不抵,需要補稅的情況,可以按照以下步驟進行: 1.查詢該報關(guān)單號下的進項稅額。 2.確認該進項稅額是否已經(jīng)抵扣過。 3.如果該進項稅額已經(jīng)抵扣過,則需要補繳稅款;如果該進項稅額沒有抵扣過,則不需要補繳稅款。 具體來說,如果該報關(guān)單號下的進項稅額已經(jīng)抵扣過,則需要將該進項稅額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的稅款。如果該報關(guān)單號下的進項稅額沒有抵扣過,則不需要進行補繳稅款的操作。 您好 上面這個我不太清楚,我們轉(zhuǎn)出的進項稅額不是當時購進原料的進項稅嗎?我們退稅退回去 那那些進項為什么不能用了

2023-10-08 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 12:15

對于這種情況,企業(yè)需要將出口貨物的進項稅額轉(zhuǎn)出,并按照退稅率進行退稅。如果該進項稅額已經(jīng)抵扣過,即已經(jīng)在之前的購進原料的進項稅中抵扣過了,那么在轉(zhuǎn)出時就需要補繳相應(yīng)的稅款。 具體來說,如果該報關(guān)單號下的進項稅額已經(jīng)抵扣過,則需要將該進項稅額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的稅款。如果該報關(guān)單號下的進項稅額沒有抵扣過,則不需要進行補繳稅款的操作。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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