親愛的您好,在的呢
老師您好,我想就上次的問題繼續(xù)跟您咨詢一下,不知道您后臺能不能看到我之前的提問
老師,問題還沒咨詢好,有老師繼續(xù)解答下嗎
小天老師在嗎?繼續(xù)咨詢您前面的問題
小天老師在嗎?咨詢前面的問題,謝謝
小天老師,接前面問題繼續(xù)咨詢,謝謝。
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
小天老師早上好,前面咨詢稽查局讓企業(yè)自查三年的賬,然后補(bǔ)交稅款。目前稽查局讓補(bǔ)交的印花稅具體到每個月,并且把補(bǔ)交的稅都要寫明原因?可以把每年的房租當(dāng)年未取得合理憑證調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅嘛?
您好啊,印花稅現(xiàn)在是按季度繳的,但咱按年末稅務(wù)能通融的,我上次查也是這樣的,這樣滯納金少點(diǎn),按天按的呀,越晚越好
這種情況怎么調(diào)解呢?像補(bǔ)交企業(yè)所得稅未取得合理憑證調(diào)增。特別是房租連著三年的補(bǔ)交,這種情況可以不?當(dāng)時和房東溝通開票,后面停滯就忘記這事了。匯算清繳沒調(diào)增,自查發(fā)現(xiàn)。
您好,這個房租調(diào)增可以算年末呀,從次年6.1起算滯納金,因?yàn)閰R繳是次年5.31結(jié)束