您好 8月份工資不扣9月份社保 9月份工資才扣
8月份繳納社保,但是八月份發(fā)的是7月的工資。那這個(gè)社保個(gè)人部分是不是應(yīng)該在9月份應(yīng)發(fā)的工資里扣除社保部分
老師,我想問下,比如我9月份扣的是9月份的社保,8月份的工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我8月份就需要計(jì)提9月份的社保,8月份的工資也是在8月計(jì)提嗎
老師,如果8月份投了社保醫(yī)保但是沒扣費(fèi),9月份才扣的,我是在8月份從工資里面扣出來還是9月份再扣
7月份工資在8月15日發(fā)放,7月份社保在7月份扣費(fèi),9月份申報(bào)8月15日發(fā)放的工資時(shí),個(gè)人部份的社??鄢翘顚?月份社保費(fèi)?
8月份扣的社保,9月份發(fā)8個(gè)月的工資,那是10月份才開始申報(bào)嗎?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,我說錯(cuò)了,意思是8月份發(fā)工資,9月份才參保,8月份需要扣社保嗎?
當(dāng)然8月份不需要扣了 都沒有參保 憑啥扣啊